采购循环审计

采购循环内部审计序号常见之错误或舞弊行为可能的形成原因必要的控制程序可能之控制测试备注1采购和厂商勾结,高价采购,索取部分回扣采购过程未进行询价、比价及议价之过程进行采购应经适当核决权限第1页,共4页生产与仓库管理循环审计一、作业流程1.生产组织、完工入库作业流程2.仓库管理二、生产组织、完工入库作[ Tag ]

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