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12 主要产品单位成本表产品名称: 本月实际产量: 本年累计产量: 单位:元成本项目 历史最低成本 上年实际水平 本年计划 本月实际 本年累计实际平均直接材料直接人工制造费用产品生产成本制表: 主管
21 完工产品单位成本分析表产品名称 材料消耗 比例 人工费用比例例%制造费用 比例例%动力 比例例%合计 生产量 平均单位成本 上期单位成本 增减比例分析结果:分析人: 财务主管
事业单位、社会团体、民办非企业单位税收实务因为专业、原创和权威,所以更好!中华第一财税网(又名智董网),全球最大的中文财税(税务)网站目 录第 1 章 事业单位、社会团体、民办非企业单位税收综述第 2 章 事业单位、社会团体、民办非企业单位增值税操作实务第 3 章 事业单位、社会团体、民办非企业单位企业所得税操作实务第 4 章 事业单位、社会团体、民办非企业单位扣
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总账科目代码 科目名称借或贷期初余额 借方合计 贷方合计借或贷1001 现金 借 5614 26914 26694借1002 银行存款 借 216855.96 108114 85164借1009 其他货币资金 借 0.00 0.00 0.00 借1101 短期投资 借 0.00 0.00 0.00 借1102 短期投资跌价准备 贷 0.00 0.00 0.00 贷1111 应收票据 借 428
利润分配表编制单位: 年份:2012年项目 行次 上年数一、净利润 1 ¥ 12,850.98加:年初未分配利润 2 ¥ 5,150.00其他转入 3 ¥ 837.50二、可供分配的利润 4 ¥ 18,838.48减:提取法定盈余公积 5 ¥ 1,883.85提取法定公益金 6 ¥ 2,033.85提取职工奖励及福利基金 7 ¥ 450.00提取储备基金 8 ¥ -提取企业发展基金 9 ¥ -利
利润表编制单位: 货币单位:元项目名称 年初数 期末数一、主营业务收入 4430831908.53 7160863163.53减:主营业务成本 3740862175.41 5596197302.00主营业务税金及附加 25903095.79 39678299.70二、主营业务利润(亏损以“”号填列) 664,066,637.33 1,524,987,561.83加:其他业务利润(亏损以“”号
各子公司利润结构分析子公司名称 销售利润芜湖 1198148.5安庆 1225945.6合肥合肥A公司 355386.2合肥B公司 435755.5合肥C公司 298670.6合肥D公司 359085.53 7 %3 1 %3 2 %9 %1 1 %8 %9 %芜 湖 安 庆 合 肥 合 肥 A 公 司合 肥 合 肥 B 公 司合 肥 合 肥 C 公 司合 肥 合 肥 D 公 司
销售利润年度比较图表项目 上年度 本年度 增减比率销售收入 94642.11 114528.49 21.01%销售成本 8338.85 7078.38 -15.12%销售费用 6858.82 6209.40 -9.47%销售税金 3878.08 4243.76 9.43%销售利润 75716.36 97146.95 28.30%销 售 利 润 年 度 比 较 图销 售 收 入 销 售 成 本 销
产品单位利润比较图表产品名称 销售利润 销售数量 单位利润 单位利润排名产品A 74528.1 200.0 372.6 3产品C 27808.8 50.0 556.2 2产品A 93592.1 500.0 187.2 4产品B 54798.6 420.0 130.5 5产品E 118560.0 185.0 640.9 13 7 2 . 6 5 5 6 . 2 1 8 7 . 2 1 3 0 .
产品利润率趋势图表时间 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月利润率 9% 16% 13% 17% 23% 26% 35% 22%产 品 利 润 率 趋 势 图 表1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 0 月 1 1 月 1 2 月0 %5 %1 0 %1 5 %2 0 %2 5 %3 0 %3 5 %4 0 %y = 0 . 0 1 7 9 x
主要利润中心利润产品结构分析子公司名称 销售利润A产品 1198148.5B产品 1225945.6C产品C-a 355386.2C-b 435755.5C-c 298670.6C-d 359085.53 7 %3 1 %3 2 %9 %1 1 %8 %9 %各 主 要 利 润 中 心 利 润 产 品 结 构 分 析A 产 品 B 产 品 C 产 品 C - a C 产 品 C - b
计划单位成本与实际单位成本比较图表成本项目计划数 实际数产量 成本 产量 成本金额 百分比 金额 百分比变动成本500235,000.00 79.93%600275,200.00 85.15%固定成本 59,000.00 20.07% 48,000.00 14.85%合计 294,000.00 100.00% 323,200.00 100.00%计划单位成本 588.00实际单位成本 538.6
主要产品单位成本表编制:产品名称 本月实际产量 本年计划产量规格 本年累计实际产量 上年同期实际产量计量单位 销售单价 上年同期销售单价成本项目 行次 历史先进水平年 上年平均 本年计划 本月实际 本年平均直接材料 1其中:原材料 2燃料及动力 3直接人工 4制造费用 5产品生产成本 6 - - - -
同类子产品成本比较项目 直接材料 直接人工 制造费用 其他 合计A产品 15600.00 10200.00 3642.10 290.00 29732.10B产品 14570.00 12306.00 3243.10 290.00 30409.10C产品 16000.00 15856.00 3555.10 290.00 35701.10合计 46170.00 38362.00 10440.30 87
利润表编制单位: 货币单位:元项目名称 年初数 期末数一、主营业务收入 4430831908.53 7160863163.53减:主营业务成本 3740862175.41 5596197302.00主营业务税金及附加 25903095.79 39678299.70二、主营业务利润(亏损以“”号填列) 664,066,637.33 1,524,987,561.83加:其他业务利润(亏损以“”号
利润总额及其构成分析项目 上年实际数 本年计划数 本年实际数 利润增长率主营业务利润 21350 26500 31500 47.54%其他业务利润 9350 10500 11500 22.99%营业利润 25350 31500 36500 43.98%利润总额 33350 41500 44500 33.43%利 润 增 长 分 析主 营 业 务 利 润 其 他 业 务 利 润 营 业 利 润 利
主营业务利润表年份 月份 主营业务利润2010 1 2010 1 32690.002 2 36007.853 3 31300.234 4 36012.005 5 36212.006 6 33912.002011 1 2011 1 32801.902 2 34992.003 3 38002.004 4 40912.005 5 45778.006 6 42088.002012 1
产品销量预测月份 产品销量 指数平滑预测 标准误差1 31730.002 33370.00 31730.003 30340.15 33370.004 35020.00 30340.155 35220.00 35020.00 3355.1247896 32920.00 35220.00 3220.8170317 31809.75 32920.00 3012.8057818 34000.00 318
销售利润统计表公司名称 华云信息有限公司 单位:月份 销售收入 销售成本 销售费用 销售税金1月 10652.00 7903.50 352.01 300.362月 10956.00 8013.50 353.25 643.123月 11528.00 8352.40 452.02 668.564月 9562.00 7215.50 402.31 563.255月 9623.00 7218.80 420
影响利润的因素分析公司名称 华云信息有限公司 制表时间 2012/7/30上年同期累计数 本年实际累计数产品品牌 销售 数量 销售收入 销售税金 销售成本 销售利润 销售 数量 销售收入宜家 309 8058.16 1150.2 4575.68 2342.28 378 10306.56名匠轩 0 6145.12 656.34 5065.22 433.56 50 8215.12一点家居 40 35