单位名称:制表人员:日期:所属时期或截至时间:复核人员:日期:产品名称项目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份A期初数7.006.007.254.284.36计划单位成本与实际单位成本比较图表成本项目计划数实际数产量成本产量成本金额百分比金额百分比变动成本500235000.0079.93%6[ Tag ]
12 主要产品单位成本表产品名称: 本月实际产量: 本年累计产量: 单位:元成本项目 历史最低成本 上年实际水平 本年计划 本月实际 本年累计实际平均直接材料直接人工制造费用产品生产成本制表: 主管
21 完工产品单位成本分析表产品名称 材料消耗 比例 人工费用比例例%制造费用 比例例%动力 比例例%合计 生产量 平均单位成本 上期单位成本 增减比例分析结果:分析人: 财务主管
基准单位成本分摊计算表单 位 分 摊 率 说 明规格、定格 产 量(A) 材 料(B)工 缴(C)材 料( D=AB)工 缴(E=AC)(1) 材料基准单位成本:实际材料成本= 元基准单位材料成本=实际成本总加权分摊率(D)=元=元(2) 直接人工基
1基准单位成本分摊计算表单位分摊率 说明规格、定格产量 材料(A) 工缴(B )材料(DAB)工缴(EAC)(一)材料基准单位成本:实际材料成本 元基准单位材料成本实际成本总加权分摊充(D)元元(二)直接人工基准单位成本:实际直接人工: 元基准单位直接人工实际直接人工总加权分摊率元元(三
1成品单位成本分析表编号: 月份:年 月产品名称材料消耗比例(% )人工费用比例(% )制造费用比例(% )合计生产量平均单位成本上期单位成本增减比例(% )文字分析分析人 财务主管 财务经理
成品单位成本分析表编号: 月份: 年 月产品名称材料消耗比例(% )人工费用比例(% )制造费用比例(% )合计生产量平均单位成本上期单位成本增减比例(% )文字分析分析人 财务主管财务经理
销售各部门的业绩对比公司:光生电子有限责任分析 单位: 元1月 2月 3月 4月 5月 6月 业绩走势图销售一部 200200 191321 174139 151520 152631 138945销售二部 184298 170553 133571 146375 156482 163521销售三部 103581 150325 168043 147399 132654 112584销售部门合计 37
单位名称: 制表人员: 日期:所属时期或截至时间: 复核人员: 日期:产品名称 项目 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份A期初数 7.00 6.00 7.25 4.28 4.36 4.56 3.56直接材料 12.00 13.00 5.00 6.00 6.00 12.00 13.00直接人工 4.00 4.60 1.14 1.88 1.90 4.00 4.60制造费用 2.0
计划单位成本与实际单位成本比较图表成本项目计划数 实际数产量 成本 产量 成本金额 百分比 金额 百分比变动成本500235,000.00 79.93%600275,200.00 85.15%固定成本 59,000.00 20.07% 48,000.00 14.85%合计 294,000.00 100.00% 323,200.00 100.00%计划单位成本 588.00实际单位成本 538.6
离职率对比表1月(%) 2月(%) 3月(%) 4月(%) 5月(%) 6月(%)2011 2625% 633% 920% 435% 668% 767%2012 720% 544% 2230% 334% 889% 503%2 0 1 1 、 2 0 1 2 上 半 年 离 职 率 对 比1 月 ( % ) 2 月 ( % ) 3 月 ( % ) 4 月 ( % ) 5 月 ( % ) 6 月
主要产品单位成本表编制:产品名称 本月实际产量 本年计划产量规格 本年累计实际产量 上年同期实际产量计量单位 销售单价 上年同期销售单价成本项目 行次 历史先进水平年 上年平均 本年计划 本月实际 本年平均直接材料 1其中:原材料 2燃料及动力 3直接人工 4制造费用 5产品生产成本 6 - - - -
销售数据表产品名称上年同期累计数 本年实际累计数销售数量 销售收入 销售税金 销售成本 销售利润 销售数量产品A 187 8,155.00 251.99 4,500.00 3,403.01 390产品B 287 10,340.00 319.51 5,670.00 4,350.49 290产品C 35
材料成本对比表日期: 2009/12/10名称 单位 单价按上年同期耗量计算的成本 本月实际成本单位耗量 单位成本 总消耗量 总成本 单位耗量原材料: 8,075.63 36,991,957.58材料1 吨 1500 0.3800 295.00 1740.6622 1,351,303.55 0.0087材料2 吨 1800 0.5900 358.96 2702.6071 1,644,284.48
销售收入与成本对比分析月份 销售收入 销售成本1月 ¥10,652.00 ¥7,903.502月 ¥10,956.00 ¥8,013.503月 ¥11,528.00 ¥8,352.404月 ¥9,562.00 ¥7,215.505月 ¥9,623.00 ¥7,218.806月 ¥10,523.00 ¥7,885.607月 ¥11,252.00 ¥7,925.808月 ¥12,536.00 ¥8
家电销售年度对比表月份 2005年 2006年 最大值 最小值1月 156550 124650 #N/A #N/A2月 145820 152730 #N/A #N/A3月 121050 132500 #N/A #N/A4月 124690 150450 #N/A #N/A5月 156250 186200 186200 #N/A6月 163490 146200 #N/A #N/A7月 136480
区域A 区域B 区域C 区域D2011 21 86 24 902012 934 820 880 980区 域 A 区 域 B 区 域 C 区 域 D02 0 04 0 06 0 08 0 01 0 0 01 2 0 02 0 1 12 0 1 2
中英文财务报表目录资产负债表利润表利润分配表现金流量表外币资金情况表营业外收支明细表固定资产及累计折旧表无形资产及其他资产表在建工程表主要产品生产成本、销售收入及销售成本表产品生产成本及销售成本表存货表管理费用明细表销售费用明细表制造费用明细表更 多 作 品 下 载 b in _ y a n g 1 6 8资 产 负 债 表BALANCE SHEETFor the year ended D