中小微型企业财税”专题分类下专题名称A的专题简介并购交易授权审批流程并购交易授权审批流程业务流程序号责任部门人配合支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1并购项目组财务部、战略规划部检查搜寻的并购目标企业是否符合要求;检查调查方法选取是否恰当18库存积压物资处理审批表日期:序号积压品名称数量金额积压[ Tag ]
中小微型企业财税”专题分类下专题名称A的专题简介
五、坏账损失审批内部控制制度公司标准文件 有限公司 文件编号版本 AO 坏账损失审批内部控制制度 页次1.目的为防止坏账损失管理中的差错和舞弊,减少坏账损失,规范坏账损失审批的操作程序,特制定本制度。2.适用范围适用于公司的坏账损失审批。3.管理规定3.1确认坏账损失的条件和范围。3.1.1确认条件。公司对符合下列标准的应收款项可确认为坏账:(1)债
人力资源授权审批情况企业建设和完善人力资源过程中会形成大量的文件或文书。这些文件或文书大部分由人力资源部编制(见表 3-1) ,经总经理或董事会审批。表 3-1 人力资源授权审批情况编制及审批机构事项 文件或文书名称人力资源部 相关部门 总经理 董事会人力资源总体规划 提出 审核 审批年度人力资源计划 提出 审批人力资源 引进人力资源引进管理制度 提出 参与 审核 审批岗位说明手册 提出 参与
信息系统授权审批情况企业在明确信息系统规划、开发、运行与维护等工作的授权审批权限时,会编制各种文件、制度、规范等,这些文件需要相关部门和人员在其职责权限范围内行使相应的职权见表 18-1。表 18-1 信息系统内部控制授权审批情况编制及审批机构事项 文件或文书名称相关部门 信息管理部 主管副总 总经理信息系统整体规划 编制 审核 审批信息系统管理制度 编制 审核 审批信息系统 规划信息系统项目建
信息系统管理授权审批制度第 1 条 为了提高企业信息系统的可靠性、稳定性、安全性,特制定本制度。第 2 条 本制度适用于信息部与各用户部门使用企业信息系统的相关人员。第 3 条 企业中涉及到信息系统方面的工作统一由信息部负责。第 4 条 信息系统管理授权的方式。企业信息系统的授权以职位说明书和授权书为基准,逐级授权,其他授权方式或越级授权视为无效。第 5 条 企业信息系统管理授权程序
借出款项审批流程1.借出款项审批流程与风险控制图借出款项审批流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 财务总监 财务部经理 财务部 相关部门/个人阶段D1D22.借出款项审批流程控制表开始如果借出款项未经适当审批、超越授权审批或有重大差错及舞弊、欺诈行为,会使企业遭受损失如果“现金借款单”填写不完整、不清楚,会导致企业不能按时、按量还款1填写“现金借款单”借款部
六、借款和各项费用开支标准及审批程序第一条 为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,依据公司的规范化管理实施大纲,特制定本标准及程序。第二条 借款审批及标准(一)出差人员借款,必须先到财务部领取“借款凭证” ,填写好该凭证后,先经部门经理同意,再由各线主管领导批准,最后经财务经理审核后,方予借支,前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者,不得再借款。(二)外单位、个人因私
借款 审 批作 业 流程财 务 部 发 现 资 金 缺 口财 务 部 制 定 资 金 预 算财 务 部 制 订 借 款 计 划 总 经 理 审 核Yes经 营 者 审 批Yes财 务 部 联 络 银 行财 务 部 借 款借 款 审 批 作 业 流 程 图 现金 存 取 及保 管 工 作 流程每 天 上 午 按 用 款 计 划 开 具 现 金支票( 或 凭 建 行 存 折 )提 取 现 金安 全
八、坏账损失审批流程坏账损失审批流程图
内部信息传递授权审批情况企业应明确内部信息传递报告、文件、制度规范的授权审批权限,使相关部门和人员在其职责权限范围内行使相应的职权,见表 17-1。表 17-1 内部信息传递授权审批情况编制及审批机构事项 文件或文书名称相关部门 信息管理部 主管副总 总经理相关内部报告 编制 审核 审阅 审阅内部信息传递管理制度 编制 审核 审批内部报告形 成合理化建议奖励办法 编制
减值准备计提审批流程1减值准备计提审批流程与风险控制图减值准备计提审批流程与风险控制不相容责任部门 责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 财务部 工程部经理 发展规划部 相关部门阶段2减值准备计提审批流程控制表减值准备计提审批流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控制 DI1工程部经理填写“在建工程减值申请表”2发展规划部对在建工程进行检查、鉴定和评估3发展规划部编制在建工程
1外购无形资产请购审批制度第 1 条 为了实施对无形资产外购的有效管理,规范无形资产请购审批流程,根据国家相关法律、法规,结合本公司的实际情况,特制定本制度。第 2 条 请购审批权限划分1.股东大会/董事会,审批无形资产购置计划。2.总经理,审核无形资产购置方案。3.资产管理部,提出无形资产购置方案。4.财务部,建立无形资产台账,编制无形资产明细账和总账。第 3 条 无形资产的外购,要符合
外购资产请购审批流程1.外购资产请购审批流程与风险控制图外购资产请购审批流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 总经理 资产管理部 采购部 相关部门 外部单位阶段D1D22.外购资产请购审批流程控制表外购资产请购审批流程控制开展招标活动参与如果无形资产采购决策失误,可能造成企业资产损失或资源浪费如果未经授权的机构或人员办理无形资产业务,可能导致业务办理时间的浪
子公司业务授权审批制度第 1 章 总则第 1 条 目的为加强对其子公司的控制管理,避免因子公司超越业务范围或审批权限从事相关交易或事项而给企业造成投资失败、法律诉讼和资产损失,特制定本制度。第 2 条 适用范围本制度适用于母公司对子公司的组织及人员的管理。第 3 条 基本要求1.子公司的组织设置应当规范高效,人员配备应当科学合理。2.子公司财务报表应当真实可靠,编制与报送流程应当明确规范
子公司业务授权审批办法第 1 章 总则第 1 条 目的为加强对子公司的控制管理,避免因子公司超越业务范围或审批权限从事相关交易或事项给母公司造成投资失败、法律诉讼和资产损失等不良后果,特制定本办法。第 2 条 范围本办法适用于母公司对子公司的组织及人员的管理。第 3 条 基本要求1.子公司的组织设置应当规范高效、人员配备应当科学合理。2.子公司财务报表应当真实可靠,编制与报送流程应当明确
存货授权审批制度第 1 章 总则第 1 条 为了明确企业各部门和相关岗位在存货管理中的职责和权限,确定授权审批的流程、责任、权限、方式及相关控制措施,特制定本制度。第 2 条 本制度适用于企业各类原材料、在产品、半成品、产成品以及周转材料等存货管理的授权审批事项。第 2 章 存货采购授权审批第 3 条 采购计划审批1.周采购计划审批(1)周采购计划的对象为低值易耗品和零星物品。(2)由
1存货采购申请审批制度第 1 章 总则第 1 条 为了加强对公司存货采购申请和审批的规范化管理,确保存货采购申请的及时处理,特制定本制度。第 2 条 本制度适用于公司在开展工作的过程中所需各类存货的采购申请审批的管理。第 3 条 存货采购的类型包括常规性采购、临时采购和紧急采购。第 4 条 常备原料和物料由仓储部门提出申请;非常备原料和紧急采购由使用部门提出申请。第 2 章 存货使用
并购交易授权审批流程并购交易授权审批流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1并购项目组财务部、战略规划部检查搜寻的并购目标企业是否符合要求;检查调查方法选取是否恰当并购交易审慎性调查制度 、并购交易归口管理制度2并购项目组财务部、战略规划部、法律部审核审批检查并购目标企业调查报告是否准确并符合规范;检查并购目标企业调查报告是否经过审核并购交易审
18 库存积压物资处理审批表日期:序号 积压品名称 数量 金额 积压原因 处理意见部门名称: 审批人: