13费用报销管理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料程序F2资本性费用支出根据企业情况收益性费用支出根据企业情况重点费用发生人应按照相应的批示11费用报销管理工作流程图编号:填写报销单报销凭证负责人签字财务部核实报销申请真实财务部报销报销申请人否是通知11借款及费用报销审批制度范文第[ Tag ]
11 借款及费用报销审批制度范文第一章 总 则第一条 为完善财务控制制度,充分发挥财务部门的监督控制作用,特制定以下审批标准及程序。第二章 借款审批及标准第二条 出差人员借款,应先到财务部领取“借款凭证” ,填写好该凭证后,先经部门经理同意,再由各级主管领导批准,最后由财务经理审核后,方予借支。前次借支在出差返回时间超过三天无故而未报销者,不得再借款。第三条 外单位、个人因私借款
三、费用报销付现工作流程费用报销付现工作流程图
公司财务费用报销制度为了加强公司财务管理的工作,完善公司的报销程序及规定,合理控制公司经营费用,根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求,结合本公司的实际经营情况制定本制度。1、 总则第一条 费用审批及报销流程。各项费用开支,必须经部门经理以上人员和财务审核后,报总经理批准,并按以下具体各项费用的报销流程办理:未通过第二条 费用的报销期限。 现金日常费用报销(用于零星购物或支付零
十八、费用报销单费用报销单单位: 年 月 日 单位:元摘 要 预算项目 附件(张) 金额合计(大写): 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥:资金来源 预算内外 已借资金 应还资金单位领导: 会计: 报账员
四、费用报销基本流程费用报销基本流程图
1差旅费用报销方案一、目的为加强对公司差旅费用的管理,提高其规范性,保障员工差旅费用的合理报销,特制定本方案。二、适用范围本方案适用于公司所有员工的出差交通、伙食、住宿费用补贴等相关事宜。三、管理职责1.出差人员需要提前制订出差计划,详细安排出差时间和出差地点,报部门经理和人力资源部审批。2.人力资源部根据出差地来联系招待所或经济型快捷酒店。四、术语解释差旅费用是指因公外出所发生的有关费用,主要
差旅费用报销方案受控状态方案名称差旅费用报销方案编 号执行部门 监督部门 考证部门一、差旅费的内容差旅费指因公外出所发生的有关费用,包括住宿费、伙食及交通补助费以及保险费、电话费、订票费等杂费。二、差旅费报销标准制定原则差旅费的控制标准如下表所示。差旅费用报销原则差旅费种类 报销原则交通费用 标准控制,超支不补住宿费 限额控制、凭票报销、超支不补伙食和交通补助费 包干使用、节约归己其他杂费
1差旅费用报销方案执行部门方案名称 公司差旅费用报销方案监督部门一、目的为加强对公司差旅费用的管理,提高其规范性,保障员工差旅费用的合理报销,特制定本方案。二、适用范围本方案适用于公司所有员工的出差交通、伙食、住宿费用补贴等相关事宜。三、管理职责1.出差人员需要提前制订出差计划,详细安排出差时间和出差地点,报部门经理和人力资源部审批。2.人力资源部根据出差地来联系招待所或
成本费用报销流程部门步骤 总裁 财务总监 财务部经理 出纳 会计 各部门
成本费用报销管理流程 部门步骤总经理汇总各项费用提出报销申请进行账务处理各部门财务总监按成本费用预算安排费用支出审批采财务部经理报销费用会计出纳填写好报销单和原始凭证下达审批后的成本费用预算审核原始凭证和报销单检查报销单上相关人员的签字合格按相关规定办理报销事宜现金/银行日记账 登记明细帐及总账每月对报销费用制作费用报表归档保存每月汇总各项费用审核审核审批审批审批
1 / 3费用报销管理工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序F2 资本性费用支出 根据企业情况 收益性费用支出 根据企业情况重点 费用发生人应按照相应的批示文件,按计划控制费用的支出标准费用报销 经办人的费用支出的凭证一、费用支出计划程序 各单位或车间的领导,负责审核本单位所发生的各种费用单据 1个工作日内F3 经审核单据齐全,内容合法,数字
1 / 1费用报销管理工作流程图编号
费用报销管理流程部门步骤总经理制作报表报销申请报销审批报销记账关键步骤说明各部门在业务开展过程中产生的各种费用各部门根据企业报销管理制度填写单据报销财务部根据经审批通过的报销单据,对原始发票等报销凭证进行核销,履行报销程序,将相关款项支付给报销部门财务部根据财务会计规范核对原始凭证,并编制记账凭证财务部编制企业现金/银行存款日记账,通过同记账凭证进行核对,确保账证相符财务部根据财务会
1费用报销管理流程否开始审批 在报销单据上签字预算内预算外 审核报销明细账及总账现金/银行/日记账会计报表审核费用总表审定盖章认可报送结束编制凭证费用发生审批否是付款财务总监 出 纳 各部门总经理审批否财务部 会 计
北大纵横云天化项目组2017-6-27 1北大纵横云天化项目组2017-6-27 2费
销售费用报销单编号: 填制日期: 年 月 日 金额单位:元 报销类别 报销凭证名称 报销凭证数量 报销金额 报销事由 备注报销金额合计 -报销金额大写销售部审核意见 财务部审核意见销售部经理签字: 日期:
销售费用报销汇总表工号: 员工姓名: 填制日期: 分 类 报销金额 报销单号 报销时间 备注汽车票火车票飞机票燃料费交通费通信费保险费住宿费食宿费餐 费礼品费招待宴请费其他费用其他费用金额合计
填写报销单报销凭证 负责人签字财务部核实报销申请真实财务部报销报销申请人否是通知