第1页-共2页八、费用报销管理制度本着开源节流,勤俭节约的原则,差旅费用报销特作出如下规定,望各位员工遵守,合理开支,提高办事效率。一、费用报销程序、所有发生的费用必须于事后5日11费用报销审批方面管理制度范本【示例】企业费用报销审批制度1.企业各项费用的审批报销应严格按照规定的权限执行:(1)各部[ Tag ]
费用报销凭证用途 金额(元)备注合计领导审批金额(大写
费用报销凭证报销部门: 日期: 年 月 日 单据及附件: 实际用途 金额元备注元元审批合计金额(大写)审核 会计主管 复核 出纳 报销人 领款人
差旅费报销管理制度为有效控制差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,使企业各项管理形成规范化和制度化,特制定本制度:一、因公出差的办理程序1.因公出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见,分管领导批准后方可出差。2.出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“ 用款申请单 ”,由部门负责人签字担保后,经领导签批,财务部门负责人核准后方可借款
11 借款及费用报销审批制度范文第一章 总 则第一条 为完善财务控制制度,充分发挥财务部门的监督控制作用,特制定以下审批标准及程序。第二章 借款审批及标准第二条 出差人员借款,应先到财务部领取“借款凭证” ,填写好该凭证后,先经部门经理同意,再由各级主管领导批准,最后由财务经理审核后,方予借支。前次借支在出差返回时间超过三天无故而未报销者,不得再借款。第三条 外单位、个人因私借款
1差旅费用报销方案一、目的为加强对公司差旅费用的管理,提高其规范性,保障员工差旅费用的合理报销,特制定本方案。二、适用范围本方案适用于公司所有员工的出差交通、伙食、住宿费用补贴等相关事宜。三、管理职责1.出差人员需要提前制订出差计划,详细安排出差时间和出差地点,报部门经理和人力资源部审批。2.人力资源部根据出差地来联系招待所或经济型快捷酒店。四、术语解释差旅费用是指因公外出所发生的有关费用,主要
差旅费用报销方案受控状态方案名称差旅费用报销方案编 号执行部门 监督部门 考证部门一、差旅费的内容差旅费指因公外出所发生的有关费用,包括住宿费、伙食及交通补助费以及保险费、电话费、订票费等杂费。二、差旅费报销标准制定原则差旅费的控制标准如下表所示。差旅费用报销原则差旅费种类 报销原则交通费用 标准控制,超支不补住宿费 限额控制、凭票报销、超支不补伙食和交通补助费 包干使用、节约归己其他杂费
1差旅费用报销方案执行部门方案名称 公司差旅费用报销方案监督部门一、目的为加强对公司差旅费用的管理,提高其规范性,保障员工差旅费用的合理报销,特制定本方案。二、适用范围本方案适用于公司所有员工的出差交通、伙食、住宿费用补贴等相关事宜。三、管理职责1.出差人员需要提前制订出差计划,详细安排出差时间和出差地点,报部门经理和人力资源部审批。2.人力资源部根据出差地来联系招待所或
1 / 1费用报销审批方面管理制度范本【示例】 企业费用报销审批制度1.企业各项费用的审批报销应严格按照规定的权限执行: (1)各部门的费用由主管领导核准、部门经理审查;(2)企业支付的大厦管理费,水电、空调费,制服洗涤费,邮电通信费和劳动保险费等应付出的款项,由财务部经理审批并掌握分期付款数额;(3)企业各项福利费开支,如活动费、制服费等,由企业总经理批准; (4)医疗费按企业
第 1 页-共 2 页八、费用报销管理制度本着开源节流,勤俭节约的原则,差旅费用报销特作出如下规定,望各位员工遵守,合理开支,提高办事效率。一、费用报销程序、所有发生的费用必须于事后 5 日内到财务部审核报销,逾期财务部将不予报销。所发生的费用应提供发票供财务审核。、员工发生的差旅费及零星开支,可以事先到财务科预借,办理暂支手续,由财务科核定预借金额,事后多退少补。员工返回公司后应及时
销售费用报销单编号: 填制日期: 年 月 日 金额单位:元 报销类别 报销凭证名称 报销凭证数量 报销金额 报销事由 备注报销金额合计 -报销金额大写销售部审核意见 财务部审核意见销售部经理签字: 日期:
销售费用报销汇总表工号: 员工姓名: 填制日期: 分 类 报销金额 报销单号 报销时间 备注汽车票火车票飞机票燃料费交通费通信费保险费住宿费食宿费餐 费礼品费招待宴请费其他费用其他费用金额合计
郑州煤炭工业(集团)嵩阳煤业有限公司报销管理制度一、票据报销管理办法:1、 凡对外发生的办公用品、材料及低值易耗品采购、设备修理等,都要求开具正规的新版发票(旧版发票停止使用) ,具体要求如下:(1)发票填写要求内容完整,购货单位必须填写“郑州煤炭工业(集团)嵩阳煤业有限公司” ,开票日期、货物名称或服务内容、数量、单价、金额、大小写及合计、开票人姓名。在货物名称或报务栏中不能笼统写成办公用品
11068.xlsx差旅费用报销单员工姓名 刘敏 所属部门 销售部 职务 业务员出差地点 北京 出差时间 2007年12月1日结束时间 2007年12月8日费用类别车船费 ¥ 810.00 备注机票费 ¥ 1,500.00住宿费 ¥ 650.00通讯费 ¥ 500.00伙食补助费 ¥ 160.00合计: ¥ 3,620.00会计主管:周杰 审核: 欧明 填表日期: 2007/12/7 14:24
员工外勤费用报销单部门 报销人 报销时间 职务级别 出差事由序列号 费用类型 大写 小写001 交通费002 住宿费003 招待费004 通讯费005 其他杂费共计经办人 审核员工外勤费用报销单出差事由
费用报销单申请人 请领日期费用说明请购项目 单价 数量 金额¥1,025 2 ¥2,050¥25 8 ¥200¥0¥0¥0¥0合计 ¥2,250财务人员 审核
差旅费报销单部门 年 月 日出差人 出差事由出 发 到达 交 通 费 出差补贴月 日 地点 月 日 地点 单据张数 金 额 人 数 天 数其他费用项 目 单据张数 金 额住宿费汽油费市内车费办公用品费合 计 合计报销总额 人民币 (大写)主 管:
公司名称通用费用报销单填表日期:2009年5月25日报销人 姓 名 所属部门职 务 联系电话报 销 费 用 明 细费用类别 事由摘要 金 额 票 据 备 注有/无张数共计票据张金额合计 ¥ 元报销人签字: 日期:部门经理 签字: 日期:财务部经理 签字: 日期:总经理签字: 日期:出纳: 复核