12财务计划管理制度1.结合总经理室对企业经济活动的安排,计划期内客户、货源、内务价格等变化情况,并作出详细分析和充分估计,以审定、编制财务计划。2.依据总经理审定的企业财务计划,按各部门的昆明云内动力股份有限公司企业管理制度内部审计管理制度昆明云内动力股份有限公司二一三年八月三日昆明云内动力股份有[ Tag ]
财务计划编制流程财务战略规划 财务计划编制 成稿保存、执行开始财务管理人员明确企业的战略规划、经营目标财务部明确年度财务目标及相关要求提出基本假设,进行现金收入预测根据基本假设,考虑企业经营中各项工作现金的流出量及时间明确现金的流入和流出量,并计算净现金流量财务部编制现金与流量相匹配的预算表并上报领导审批财务部编制现金预算表、预算利润表、预算资产负债表,形成财务计划财务部实施财务计划,并根据实际
1 / 2财务计划管理制度1.结合总经理室对企业经济活动的安排,计划期内客户、货源、内务价格等变化情况,并作出详细分析和充分估计,以审定、编制财务计划。2.依据总经理审定的企业财务计划,按各部门的不同经营范围、计划期等多方面因素和历史资料,参考部门年初的上报计划,分摊企业计划指标,下达给各业务部门实施。3.财务计划分为年度、季度计划:(1)每年第三季度进行企业财务内审,每年第四季度各部门向财务
公 司 年 财 务 计 划年 已 经 接近 尾 声 , 转 眼 间 就 要 迎 来 新 的 一 年 。 为 了 增 强 责 任 意 识 、 服 务 意 识 , 并 充 分 认 识和 有 条 不 紊地 做 好 财 务 工 作 , 提 高 公 司 经 营 效 率 , 特
1 / 2财务计划编制工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序C2 财务部明确经营战略目标 1个工作日内 明确财务目标 1个工作日内 进行战略描述 2个工作日内重点 明确经营目标和财务目标标准明确战略目标 确定的经营战略目标一、公司财务管理制度二、财务基本假设程序 以销售为基础,考虑现销、赊销比例、信用条件、收款时间、支付方式等,并预测销售收入2
1 / 1财务计划编制工作流程图编号
财务计划编制管理流程工作目标 知识准备 关键点控制 细化执行 流程图1.明确企业发展战略公司首先应制定明确的战略规划,为企业各项工作提供依据2.确定财务预算目标公司的最高领导机构或预算管理委员会根据公司的战略目标确定下年度公司的整体经营目标和财务目标3.资料收集财务部收集相关资料,各部门予以配合现金流量、收入、成本、资产等相关信息4.编制财务预算草案公司各部门根据预算编制的要求,编制本部门的预算
项 目 成 本 预 算 管 理 制 度(试行)荣 盛 建 设 工 程 有 限 公 司2012 年 3 月1 目 录第一章 总则2第二章 目标成本实施2第三章 合同审批规定5第四章 工程量核算管理8第五章 签证变更管理9第六章 月度挂账管理
2008 年财务部工作计划2008 年公司财务重点工作是在公司的领导下,认真贯彻落实 2008 年公司工作会的精神,认真做好开源节流及成本控制工作,完善公司预算体系,全面推进电算化进程,加强部门管理和岗位培训。具体计划如下。一、推进电算化进程公司已经配备了计算机,但财务人员多数使用传统手工台账和 Excel 进行账目处理,因为目前财务部的人员年龄偏大,计算机使用不够熟练,表格多,容易混乱。目前
酒店行业收入管理制度下面是酒店行业的收入管理制度,供酒店行业的读者参考。酒店行业收入管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的。为了加强对酒店的收入管理,规范收入管理行为,确保收入账务处理的准确性,特制定本制度。第 2 条 本制度主要侧重于下列事项的管理。1.酒店免单事项的管理。2.酒店收银事项的管理。3.酒店夜审和日审事项的管理。第 2 章 免单事项管理第 3 条 免单事项范围:主要指
Page 1 of 28财务部门及财务人员管理制度第一节 财务人员激励制度摘自永 2003 财(规)字第 0008 号为了对财务人员进行公平公正的考核,明确各财务岗位的责任,加强各岗位的工作责任心、提高创新能力和敬业精神,提升各级财务人员的领导和管理能力,本着奖优惩劣的原则,制定本激励制度。一、适用的财务人员范围1、 门店:门店财务主管、出纳、台账、收银;2、 分公司财务部:财务经理、财务副
销售收入管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的。为加强公司销售收入管理,加快应收账款的回笼,根据国家有关政策、法规的规定,结合公司实际情况及管理要求,特制定本制度。第 2 条 适用范围。本制度适用于公司销售收入的分类管理、确认、实现等工作。第 3 条 相关术语解释。销售收入是指公司销售产品、提供劳务及其他经营活动所取得的收入。为核算公司的销售收入,设置了“主营业务收入”和“其他业务收入”科目
财务战略规划与财务计划管理工作流程(一)财务计划编制流程财务战略规划 财务计划编制 成稿保存、执行开始财务管理人员明确企业的战略规划、经营目标财务部明确年度财务目标及相关要求提出基本假设,进行现金收入预测根据基本假设,考虑企业经营中各项工作现金的流出量及时间明确现金的流入和流出量,并计算净现金流量财务部编制现金与流量相匹配的预算表并上报领导审批财务部编制现金预算表、预算利润表、预算资产负债表,形
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