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房地产代理销售合同甲方: 地址: 乙方:房地产中介代理有限公司 地址: 甲乙双方经过友好协商,根据中华人民共和国民法通则和中华人民共和国合同法的有关规定,就甲方委托乙方(独家)代理销售甲方开发经营或拥有的 事宜,在互惠互利的基础上达成以下协议,并承诺共
农副产品销售合同供方:____________________________________地址: 邮码:____________ 电话:____________法定代表人:____________ 职务:____________需方:____________________________________地址:
一般货物销售合同示范条款(供德中两国公司之间货物销售使用)合同号:合同签订日期:合同签订地点:卖方:地址:公司所在国:电报:传真:买方:地址:公司所在国:电报:传真:买卖双方经友好协商,同意以FOB或CFR或CIF或 FCA或wenku.tax.org.cnCPT或CIP术语签订本合同,并就如下条款达成一致:1.商品名称:2.品质/规格:按照本合同附件中
企业销售合同的财务审核制度销售合同可分为一般销售合同和特殊销售合同。其中,特殊销售合同又可分为开口合同和合同金额超过规定金额的重大合同。销售合同是企业内部据以确认收入、发出货物、催收账款等的重要文件,为了杜绝违法或者无效的销售合同,防止经济诈骗和经济纠纷案件的发生,降低或避免企业在销售货物或服务过程中承担的经营风险和经济损失,除了由法律部门对销售合同的合法性进行审核外,更重要的是建立财务审核制度
合同审批意见表填报部门 填报人合同名称 合同编号合同甲方 合同金额合同乙方 对方联系人及电话附件资料共 份:1企业法人营业执照复印件;2法定代表人身份证明文件;3对方单位资质证明复印件;4授权委托书及代理人身份证复印件;5其他:对方单位资信状况 优秀 良好 好 一般对方单位技术工艺水平 优秀 良好 好 一般预付款特别注明合同内容介绍
无形资产投资审批流程 部门步骤总经理办公室审核签批无形资产投资项目申报可行性及投资预算分析中介机构或专业人士财务总监受理申报资料审核投资管理委员会可行性调研与报告项目大小资产管理部估算投资金额根据需求,申报无形资产投资项目可行性调研拟定项目可行性研究报告、投资预算报告审阅 出具项目可行性研究报告、投资预算报告可行性研究与评价可行性分析投资预算分析财务总监分析审议总经理签批实施投资 参与
无形资产请购审批流程1.无形资产请购审批流程与风险控制图无形资产请购审批流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险董事会 总经理 资产管理部 采购部 相关部门 外部单位 段2.无形资产请购审批流程控制表无形资产请购审批流程控制控制事项 详细描述及说明D11.无形资产使用部门根据企业战略的发展要求和业务开展要求,提出无形资产采购申请2.采购部根据无形资产采购标的额度或
资金授权审批流程1.资金授权审批流程与风险控制图资金授权审批流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 财务总监 财务部经理 财务部 相关部门阶段D1D2D3结束资料存档开始审核审批如果资金使用违反国家法律、法规,企业可能会遭受外部处罚、经济损失和信誉损失如果资金未经适当审批或超越授权审批,可能会产生重大差错或舞弊、欺诈行为,从而使企业遭受损失如果职责分工不明确
超预算支付审批流程1超预算支付审批流程与风险控制图超预算支付审批流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险董事会 总经理 财务总监 财务部 预算执行部门 段2超预算支付审批流程控制表超预算支付审批流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控制 D11由于市场环境变化,实际资金支付超出预算范围,此时,预算执行部门提交超预算资金支付申请单,注明追加预算的原因和金额2
部门预算审批流程部门预算审批流程图
采购申请审批流程部门步骤总经理实施采购提交申请内部职能部门财务总监 财务部部部门提交采购申请单出纳员进行审批审核会计审核 审核部门负责人签字确认汇总、整理、采购申请检查库存物资储存情况呈交采购申请单按照申请单进行采购
采购资金审批流程部门步骤总经理总经理审批并安排付款事宜填写申请并进行部门内审核财务部 采购部 采购员填列申请部门、供应商名称及相关资料,标明货款支付方式准确地反映当期各种应收返利、补差、费用等,填写“资金申请单编号”等内容由采购主管对供应商信用额度等内容进行审核由采购部经理进行审核,确保采购资金排款计划的合理性、执行的准确性由进货结算员进行审核,货票到位情况,保证付款金额与发票金额的对
销售业务审批流程1.销售业务审批流程与风险控制图销售业务审批流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 营销总监 财务部 销售部 客户阶段D1D22.销售业务审批流程控制表销售业务审批流程控制开始如果合同的签订未经正确授权,从而导致资产损失、舞弊和法律诉讼如果销售行为违反了国家的法律、法规,可能导致企业遭受外部处罚、经济损失和信誉损失,或因销售政策和信用政策管理不
销售合同审批流程1.销售合同审批流程与风险控制图销售合同审批流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 营销总监 销售部经理 销售员 客户阶段D1D22.销售合同审批流程控制表开始销售合同签定未经适当审核或超越授权审批,可能导致资产损失、舞弊行为和法律诉讼销售合同违反中华人名共和国合同法的相关规定,可能导致企业资产损失和法律诉讼;销售合同月报表未及
销售合同执行控制流程部门步骤 总裁 营销总监 销售经理合同档案管理人员销售业务员 客户
销售合同管理制度企业与客户订立的销售合同,需要明确双方的权利和义务,是开展销售活动的基本依据。企业应设立销售合同管理制度,规范销售合同的起草、修改、日常管理工作,规避销售风险。以下是企业的销售合同管理制度,供读者参考。销售合同管理制度第 1 章 总则第 1 条 为明确销售合同审批权限,规范销售合同的管理,规避合同协议风险,特制定本制度。第 2 条 本制度根据中华人民共
销售合同管理办法第 1 章 总则第 1 条 目的为明确销售合同的审批权限,规范销售合同的管理,规避合同协议风险,特制定本办法。第 2 条 适用范围本办法根据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定,结合本公司的实际情况制定,适用于公司各销售部、业务部门、各子公司及分支机构的销售合同审批及订立行为。第 2 章 销售格式合同编制与审批第 3 条 公司销售合同采用统一的标准格式和条款,由
销售合同订立控制流程部门步骤营销总监总经理销售合同保管合同条款商定销售合同签订客户销售经理制定企业销售格式合同是否超过信用额度法律顾问销售合同审批审核销售业务人员合同档案管理人员销售谈判并商定合同条款填写或修改合同条款审查合同条款填写或修改项目终止销售谈判是否同意签订合同审批终止销售谈判保存合同及客户信息档案
A产品销售合同执行情况分析表季度 合同订货量合同交货量 欠货数量及其原因本期交 补交 预交 累计 欠货量 未安排生产 未产出 质量不合格 自运未提 合同外交货 运输影响 其他一 320 240 240二 660 270 80 590 80 40 40三 1020 300 70 960 70 50 20四 1400 332 60 20 1372 60 60全年 1400 1142 210 20 1