1-材料审核岗工作流程(一)材料采购报账根据应付账款余额及收料单第联督促采购员报账-审核签收采购员传来的采购发票、运费发票及收料单(采购报账正联采购报账副联)-编制记账凭证并取下第-1-材料审核岗工作流程(一)材料采购报账根据应付账款余额及收料单第联督促采购员报账-审核签收采购员传来的采购发票、运费[ Tag ]
1 -材料审核岗工作流程(一)材料采购报账 根据应付账款余额及收料单第联督促采购员报账-审核签收采购员传来的采购发票、运费发票及收料单(采购报账正联采购报账副联)-编制记账凭证并取下第联副联留作配单用 借:原材料/包装物/低值易耗品-各二级科目 应交税金-应交增值税(进项税额)贷:应付账款-客户单位 -将可以抵扣的发票抵扣联注明凭证号后抽出-传主管岗复核 注:(1)采购发票必
1 / 2投资项目经济价值审核工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序E2 投资运作员或项目筹建员对拟投资项目提出经济价值审核申请 根据企业情况 形成申请报告 2个工作日内重点 项目可行性及经济价值标准提出审核申请 相关资料一、预算报告二、财务管理制度程序D2 投资部经理审阅申请 2个工作日内B2 提出初步审阅意见后递交财务总监 1个工作日
1 / 1投资项目经济价值审核工作流程图编号
公司财务预算工作流程公司经理、副经理 上级财务机关各部门经理 财务部经理部门预算员公司年度财务预算布置会各岗会计财务预算员汇编公司年度财务预算表公司经理办公室审议、调整、确定财务预算全面分解预算与实绩对比分析
十五、退货的核算工作流程退货的核算工作流程图
1 / 2合同签订及审核工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序E2 部门经理根据业务需要,并结合公司规定,与合同另一方进行谈判,商定合同的具体内容根据企业情况F3 相关部门根据谈判内容拟定合同草稿并提交草稿 1个工作日内重点 合同草稿的拟定标准谈判 拟定 合同 草稿 提交 草稿及时、完整、可行一、草拟的合同程序E4 将拟定好的合同及时上交
1 / 1合同签订及审核工作流程图编号
员工保险管理工作流程企业员工保险管理新参保人员 续缴保费人员应届毕业生 未上保险的在职人员 本人开具转移单填写报表,明细表交派遣证,办理招工放入档案上报办理原单位开具证明
图 20:员工出差管理工作流程员工出差出差说明,并进行部分工作交接本地出差异地出差填写出差任务单经理审批财务借款,并填写费用申请单出差回来,填写差旅费报销单向人事部请假说明出差经理签字审批向人力销假出示出差申请单,财务审核差旅费保险单,报销
图 18:员工晋升、降级管理工作流程员工受到晋升、降级通知,填写员工动态及调动审批表员工本人签署动态及审批表员工所在部门经理签署人员到岗接收部门经理签署主管级以上人员 非主管级以上人员人力资源部确定工资级别 分管副总确定工资级别反馈给员工所在部门
图 16:员工流动工作流程员工流动需求自我发展的需求 综合评估的结果组织机构调整的需求岗位空缺的需求升职 降职 评级调动 竞争上岗部门内部 部门之间 企业内部 企业之间员工或组织提出需上报人力资源部人力组织相关部门讨论报相关领导审批,备案办理调动手续,安排工作交接新人员上岗
图 21:员工用车管理工作流程填写用车申请表相关领导审批用车时间用车事项根据车辆申请单安排用车的路线车辆管理人员安排根据司机、事情的缓急安排派车
图 19:员工离职管理工作流程企业员工离职 自动离职辞职解聘合同离职企业开除人力资源部离职申报,填写离职申请通知单各部门进行审核工作交接,领导审核签字总经理及其他部门事物交接工作交接结算并领取款项交接工资违约金,赔偿金社保关系正式离职住房基金档案关系关系转移员工所在部门财务部
员工竞聘工作流程各部门确定用人需求经理级以上报人力资源部 部长级以下报本部门人事部确定招聘岗位的要求与待遇发布招聘信息并筛选符合要求者确立内部选拔机制进行选拔确立合适人选用人部门审核审批办理调动手续入职
员工转正考核工作流程人力资源提供转正名单被考核人自评直接经理面谈评价部门总监确定结果人力资源批准不合格者合格者转正延长或终止试用
材料领用工作流程部门步骤仓储部经理财务处理明确制度财务部仓库主管制定领料制度审批仓库管理员材料申请和交接办理审批生产车间执行 填写领料单核对领料单 车间主任签字在凭证上签字办理材料交接办理材料交接进行台帐处理进行财务处理审批签发出库凭证