11存货报废工作管理流程盘点作业流程图每月盘点后,对于需报废的产品,由仓管及时上报报废申请单,说明产品报废原因及数量,交经理审核,质保部、财务部会签,最后逐级核准。报废申请单核准后,交财务部11存货报废工作管理流程盘点作业流程图每月盘点后,对于需报废的产品,由仓管及时上报报废申请单,说明产品报废原因[ Tag ]
1 / 1存货报废管理流程1.每月盘点后,对于需报废的产品,由仓管及时上报报废申请单,并说明产品报废原因及数量,交经理审核,财务部会签,最后逐级核准。2.报废申请单核准后,交财务部及时进行账务处理,并会同财务部共同销账,以确保双方库存数量的一致性。3.如果报废品还能销售,则由仓管负责填写收款单,经营销经理核准,销售款交出纳签收,做相应账务处理,同时将收款单及时交财务部
1 / 1存货仓储管理流程存货仓储管理流程如下:1.保管员收到验收部门送交的存货和验收单后,填制“入库通知单”,并据以登记存货实物收发存明细账簿,入库通知单应事先连续编号,并由交接各方签字后留存。2.发出存货后,应根据领料单及时登记存货收发存明细账簿,并填制“存货出库单”及时送交会计部门。3.生产部门根据生产计划编制“领料单”,经授权人员签字后,仓储保管部门经检查手续齐备后,办理领用存货
1 / 2存货仓储管理流程 2保管员收到验收部门送交的存货和验收单后,应填制入库通知单,并据以登记存货实物收发存明细账簿,入库通知单应事先连续编号,并由交接各方签字后留存。发出存货后,应根据领料单及时登记存货收发存明细账簿,并填制存货出库单或者将一式多联的领料单及时送交会计部门。存货的领用必须经过适当的授权,生产部门根据生产计划编制领料单,经授权人员签字后,仓储保管部门经检查手续齐备后,办理领
存货管理流程部门步骤采购部存货盘点采购实施存货日常管理关键步骤说明采购部根据生产经营需要及存货库存情况,进行原材料、低值易耗品、包装物等的采购仓储部组织相关部门人员对采购物资进行验收,并做好物资入库工作仓储部对存货进行日常的保管和维护,包括合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账、对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致,进行各类存货的分类整理等工作生产、销售部门根据生产
1 / 1存货报废工作管理流程盘点作业流程图每月盘点后,对于需报废的产品,由仓管及时上报报废申请单,说明产品报废原因及数量,交经理审核,质保部、财务部会签,最后逐级核准。报废申请单核准后,交财务部及时进行账务处理,并会同财务部共同销账,以确保双方库存数量的一致性。同时,仓管应对报废品及时进行处理,报废必须拍照,相关人员监毁。报废品如能销售,由仓管负责填写收款单,经营销经理核准,销售款交出纳签收
1 / 2存货报废申请单【表单 - 】 存货报废申请单填表日期: 年 月 日申请单位 明细表页数申报数量合计报废数量合计过保质期存货数量合计报废原因分检标准质检部门:财务部门:相关部门会签营销部门:核准 审核 申报填表说明:此表一式两份,库管、财务各执一份。7-4-7 盘点 2 / 2
1 / 1存货盘点业务管理流程1.初点(1)若于营业中盘点,则先将当日有营业的收银机全部读出“账”,同时,盘点作业人员要注意不可高声谈论影响企业正常营业,或阻碍顾客通行。 (2)盘点作业人员应先点仓库、冷冻库、冷藏库。(3)盘点作业人员盘点冷冻、冷藏柜时,要依由左而右、由上而下的次序进行。(4)盘点作业人员位将每一台冷冻、冷藏柜均应视为独立单位,使用单独的盘点表。(5)盘点单
存货存放管理流程1.存货存放管理流程与风险控制图存货存放管理流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 仓储部经理 仓库管理员 相关部门阶段D1D2D3开始结束如果验收程序不规范,可能导致资产账实不符和资产损失如果存货保管不善,可能导致存货损坏、变质、浪费、被盗和流失等如果存货异常问题的处理或审核、审批权限不规范,可能造成资产损失、资源浪费以及舞弊行为的发生审批异
存货管理流程规范存货管理流程规范1.目的为规范存货管理行为,防范存货业务中的差错和舞弊,保护存货的安全、完整,提高存货运营效率,特制定本规范。2.适用范围适用于公司在正常生产经营过程中持有以备出售的、或为了出售仍处在生产过程中的、或将在生产过程或提供劳务过程中耗用的存货管理。3.权责部门3.1 采购部门:受理采购申请,编制采购作业计划;采购作业;收集市场价格。3.2 仓储部门:数量验收、保管存货
存货采购管理流程 部门步骤总经理采购资料管理提出采购需求实施采购相关部门财务总监分析物资库存情况审批采购部经理采购需求汇总审批审批采购人员 仓储部分析本部门采购需求填写物资采购申请单编制补仓采购计划进行汇总进行询价、比价选择供应商货物跟催验收入库签订合同验收入库资料存档审批 审批审批
存货采购管理流程1.存货采购管理流程与风险控制图存货采购管理流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 采购部经理 采购专员 仓储部 请购部门阶段D1D2D3开始如果存货请购的事项不明确或请购的依据不充分、不适当,可能导致企业资源浪费如果存货采购、验收由同一部门或同一人负责,可能发生舞弊行为如果存货采购过程不规范,可能导致企业资产损失、资源浪费或发生舞弊行为结束分
存货领用管理流程1.存货领用管理流程与风险控制图存货领用管理流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险仓储部经理 仓库主管 仓库管理员 生产车间 财务部 段2.存货领用管理流程控制表存货领用管理流程控制控制事项 详细描述及说明D1 1.仓库主管制定存货领用管理制度,上报仓储部经理审批后生效执行2.生产车间根据生产需要,依照领料单填写标准,填写存货领用单阶段控