广告费用预算表编制日期:年月日频率媒体广告形式单位成本有效篇幅平常旺季日常月份广告预算旺季月份广告预算其他配合促销预算合计广告费用预算表编制日期:年月日频率媒体广告形式单位成本有效篇幅平常旺季日常月份广告预算旺季月份广告预算其他配合促销预算合计广告费用分析表月日至月日媒体类别广告媒体名称广告次数平均[ Tag ]
广告费用预算流程部门(人员)步骤总经理 市场部经理确定广告目标广告主管 广告专员编制广告预算广告预算审核确定广告目标确定预算方法分析影响广告费用的因素分析上年度预算执行情况信息汇总选择预算方法编制广告费用预算审核确定广告费用预算分配策略进行分项预算并汇总市场调研信息分析审批组织执行 执行分配广告费用预算否是否是明确市场战略及目标开始结束
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中财讯 一直被模仿 从未被超越1广告费用控制管理规定第 1 章 总则第 1 条 目的为合理控制公司广告费用的支出,特制定本规定。第 2 条 适用范围本规定适用于公司广告企划部、各区域销售分支机构。第 2 章 管理职责第 3 条 广告企划部1.负责对各项广告费用的计划、申报、分配和下达。2.负责对广告费用执行情况的审核、跟踪、监控和指导。3.负责对广告费用计划的统筹、汇总和台账
月份 广告费用 销售额1月 ¥130 ¥6502月 ¥150 ¥6803月 ¥180 ¥7004月 ¥140 ¥6505月 ¥170 ¥7006月 ¥200 ¥7507月 ¥240 ¥7508月 ¥260 ¥8009月 ¥200 ¥69010月 ¥180 ¥70011月 ¥190 ¥72012月 ¥200 ¥700
广告费用分析表2008年 1 月 1 日至 2 月 25 日媒体类别 广告媒体名称 广告位置 版面大小 版面规格 颜色 单价(周/元)报纸 青年报 十六版(休闲版) 半版 17cm24cm 彩色 98000C : D o c u m e n t s a n d S e t t i n g s A d次数 总费用8 784000广告费
广告费用分析表2008年 1 月 1 日至 2 月 25 日媒体类别 广告媒体名称 广告位置 版面大小 版面规格 颜色 单价(周/元)报纸 青年报 十六版(休闲版) 半版 17cm24cm 彩色 98000探险家 春季疯狂大减价! 2008年2月20日25日 滑雪、滑冰用具全部6折销售! 冬装全部 5折销售! 次数 总费用8 784000广告
劳保品需求预算表部门名称:行政事务部物品名称及规格 单位 单价 期初库存金额 部门需用量 部门需用金额 预计采购量 预计采购金额合计库存结余金额劳保品需求预算表
生产产量预算季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年预计销售量 850 1100 1400 1300 4650加:预计期末存货 110 140 130 100 480合计 960 1240 1530 1400 5130减:预计期初存货 30 30 30 30 30预计生产量 930 1210 1500 1370 51006 0 0 05 0 0 04 0 0 03 0 0 02 0 0
用人费用预算表月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 备注会计科目用人费用薪津支出 0伙食费 0加班费 0职工福利费 0人事招募费 0实习生工资 0奖金 0养老保险费 0医疗保险费 0员工公积金 0工会经费 0教育经费 0培训费 0工伤保险费 0生育保险费 0失业保险费 0小 计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
经营性费用预算表序号 项目2007年实际 2008年预算一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计1 工资及附加 0 02 折旧费 0 03 修理费及物料消耗 0 04 低值易耗品摊销 0 05 办公费 0 08 差旅费 0 09 交际应酬费 0 010 通讯费 0 011 车辆费 0 012 劳动保护费 0 013 运输费 0 014 装卸费 0 015
费用预算公司名称人力 预算 实际 差异 ($) 差异 (%)办公室 $ -贮藏 $ -销售人员 $ -其他 $ -运营 预算 实际 差异 ($) 差异 (%)广告 $ -负债 $ -优点 $ -供应 $ -邮资 $ -租金或抵押 $ -销售费用 $ -税费 $ -水电气费 $ -其他 $ -保险 $ -利息 $ -电话 $ -维护与维修 $ -法律费用 $ -折旧 $ -运输 $ -贮藏
研发项目投入预算表部门名称:技术发展中心序号 项目编号 项目名称2004年批准预算 2005年批准预算 完成情况预算总额 累计支出 上年结余 本年新增 预算总额 预计完成 以后年度估计尚需支出(D)估计全案支出总额(A) 1-10实际 11-12预计 全年预估 完成比例 (B) (C) (B)+(C) (年/月) (A)+(C)+(D)123456789101112131415161718192
资本性支出预算表生产设备编制时间2002.5.28 .预算期间:2003 单位: 元设备名称及规格合同编号合同总金额累计已付款本期预计购置量 预计本期支付金额 项目编号及名称 备注单位 单价数量金额 预计支付前期欠款预计支付本期欠款 合计 其中:上旬 中旬 下旬审核 制表
燃料及动力需求预算表制表部门:项目 预计耗用数量 预计单价 总金额气煤油类水电.合计 0燃料及动力需求预算表制表部门:厂项目 预计耗用数量 预计单价 总金额气煤油类水电.合计 0