物料退货管理1.0目标为规范公司采购业务物料退货管理工作,严格把关公司采购物料的质量,有效地进行采购管理。2.0适用范围适用于公司采购管理物料退货管理分解流程。3.0流程负责单位质量管理部、量退货管理流程部门步骤总经理重新验货制定退货管理规范办理退换货供应商财务部编制退货管理制度审批采购经理提出退货[ Tag ]
十四、备品备件及其他物料采购预算表备品备件及其他物料采购预算表制表部门: 预算期间: 金额单位:元预计本期支付采购资金物品名称及规格单位 单价生产需用量本月末计划库存量上月末库存量预计采购量预计采购金额预计支付前欠货款预计支付本期货款合计 其中: 上旬 中旬 下旬合计制表: 审核
备品备件及其他物料采购预算表备品备件及其他物料采购预算表制表部门: 预算期间: 金额单位:元预计本期支付采购资金物品名称及规格单位 单价生产需用量本月末计划库存量上月末库存量预计采购量预计采购金额预计支付前欠货款预计支付本期货款合计 其中: 上旬 中旬 下旬合计制表: 审核
资产管理 12:物料报废管理1.0 目标规范公司物料报废处理,对原物料进行有效管理,保证仓储环境。2.0 适用范围适用于公司采购管理物料报废管理分解流程。3.0 流程负责单位仓库管理课、财务课、进出口部。4.0 定义物料报废管理是指:公司对于物料报废的处理流程进行规范,包括:定期分析库存、确定报废范围、估计报废金额、报废审批、以及进出口征税管理和相关账务处理等管理内容,以降低公司因物料报废不及时
物料预算计算表月份合计科目产品名称数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额金额合计
发货退货管理制度第 1 章 总则第 1 条 为规范本企业发货及退货作业规程,确保销售合同准确执行,避免或减少企业损失,特制定本制度。第 2 条 本制度适用于企业所有销售发货及退货作业。第 3 条 各部门职责。1销售部负责发货、销售退货的组织与全程跟踪工作。2仓储部负责货物的清点、包装、出库及入库工作。3运输部负责货物的运输工作。4质检部负责检查退回货物的质量。第 2 章 发货
发货退货管理制度为规范企业发货与退货工作,确保销售合同的顺利执行,避免销售损失,企业应制定发货退货管理制度。以下是企业的发货退货管理制度,供读者参考。发货退货管理制度第 1 章 总则第 1 条 为规范本企业发货及退货作业规程,确保销售合同准确执行,避免或减少企业损失,特制定本制度。第 2 条 本制度适用于企业所有销售发货及退货作业。第 3 条 各部门职责1.销售部负责发
退货管理制度第 1 条 目的。明确退货条件、退货手续、货物出库、退货回收等规定,及时收回退货款项。第 2 条 退货条件。验收人员应该严格按照企业的验收标准进行验收,不符合企业验收标准的货物视为不合格货物。不合格货物应办理退货。1.对于数量上的短缺,采购员应该与供应商联系,要求供应商予以补足,或价款上予以扣减。2.对于质量上的问题,采购员应该首先通知使用部门不能使用该批货物,然后与使用部门、质
退货管理流程 部门步骤总经理重新验货制定退货管理规范办理退换货供应商财务部编制退货管理制度审批采购经理提出退货方案审核采购员采购中具体执行通知验收员验收货物发现问题提出解决方案开具退货单要求赔偿重新采购或替代品采购开具换货单要求退货审批审批审批通知验收人员准备验收重新发货取回货物核对信息办理退货核对信息按时发货
采购物品退货管理办法第 1 条 目的为明确退货条件、退货手续、货物出库、退货回收等规定,及时收回退货款项,特制定本办法。第 2 条 退货条件验收入员应该严格按照公司的验收标准进行验收,不符合公司验收标准的物品为不合格物品。不合格物品应办理退货,主要包括数量与质量两个方面。1.对于数量上的短缺,采购员应与供应商联系,要求供应商或者补足数量,或者扣减价款。2.对于质量上的问题,采购员应该首先通知
采购退货管理办法第一条 针对物资采购过程中发现的不良品向供应商提出退货要求,并及时收回退货贷款,保障公司利益不受损害特制定本办法。第二条 本办法适用于采购部采购的各类物资。第三条 公司对不合格采购物资采取退货、换货或让步接收三种处理方式。第四条 采购物资验收时,质检人员根据采购合同及相关检验标准对采购物资进行检验。采购物资的规格、配置、性能达不到采购合同约定的标准,视为不合格品。第五条 质检人员
销售退货管理流程公司本着有利于市场和对客户负责的态度,特对退货程序做如下规定:一、 产品质量问题1.质量问题产品定义包装完好、未缓化、未超过生产日期 3 个月,不能正常销售的产品,例如:发酸、发臭、变色、生产工艺改变(未通知市场) 、严重掉渣、内包装袋破裂严重、严重发硬等影响销售的产品。2.在接到产品质量问题反馈后,市场人员要第一时间到达指定市场、指定地点,同时第一时间通知直管领导并汇报给公司技
物料收货入库管理1.0 目标为规范企业采购业务物料收货入库管理工作,以保证存货的数量和质量符合合同等有关规定或产品质量要求。2.0 适用范围适用于公司采购管理物料收货入库管理分解流程。3.0 流程负责单位质量管理部,仓库管理课、量产采购课。4.0 定义物料收货入库管理是指:企业对于采购物料的运输、验收、ERP 入库、仓库入库等内容的管理工作,保证材料入库及时准确。5.0 关键控制点H1: 质量管
物料退货管理1.0 目标为规范公司采购业务物料退货管理工作,严格把关公司采购物料的质量,有效地进行采购管理。2.0 适用范围适用于公司采购管理物料退货管理分解流程。3.0 流程负责单位质量管理部、量产采购课、仓库管理课。4.0 定义物料退货管理是指:在公司采购物料到货时,发生数量、规格、质量不符合订单要求的情况下与供应商确认退货、发货退回、交接签收,系统扣账等的管理过程。5.0 关键控制点H1
备品备件及其它物料采购预算表制表部门: 预算期间: 单位:元物品名称及规格单位 单价 生产需用量 本月末计划库存量 上月末库存量 预计采购量 预计采购金额预计本期支付采购资金预计支付前欠货款预计支付本期货款 合计 其中:上旬 中旬 下旬合计审批: 制表人
返回总览物料需求计划(工业)系统数据表序号 表名 表描述1ICMrpInfo 计划运算信息主表2ICMrpDestBills 计划运算目标单据表3PPOrder 产品预测表4PPOrderEntry 产品预测单分录表5ICMrpResult 计划订单6vMRPPlanOrder MRP计划订单视图7vPPOrder 产品预测单视图8ICItemReplace 物料替代清单9ICItemRepla
原物料库存月报表编号:品名 规格 单位 上月结存 本月收入数量 单价 金额 数量年 月本月发出 本月结存单价 金额 数量 单价 金额 数量 单价 金额原物料库存月报表本月收入日原物料库存月报表本月结存金额
原物料库存记录日期 品名 规格 存放仓库类别 材料编号 最低存量 凭证号码订单号码 本期收料 本期发出 结存量 滞存量说明原物料库存记录原物料库存记录滞存量说明
备品备件及其它物料需求预算表编制部门:第 张,共 张 预算期间:品名及规格 预算依据 单位 预计单价 需求数量 预计金额变动需求固定需求合计审批: 制表