硬件设备更换登记表更换人更换日期设备名称规格型号生产厂家购置日期使用部门更换部件部件规格型号数量单价总价更换原因上次更换记录部门主管意见签字:硬件设备更新修复申请流程1.硬件设备更新修复申请流程与风险控制图硬件设备更新修复申请流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险运营总监[ Tag ]
会计信息系统软、硬件管理制度第 1 章 目的第 1 条 为了 对会计信息系统软、硬件的管理,确保会计信息系统的安全与稳定,最大程度地降低信息化带来的风险,特制定本制度。第 2 条 本制度所指的会计信息化是指利用计算机信息技术替代人工进行财务信息处理,以及替代部门由人工完成的对会计信息进行分析和判断的过程。第 2 章 会计信息系统的软件维护第 3 条 软件维护是指保证财务软件的程序修正、参数
会计信息系统软硬件管理制度会计信息系统软硬件管理制度针对会计信息系统的软硬件维护分别作出了规定,为软硬件维护工作的开展提供了依据。具体制度内容示范如下。会计信息系统软硬件管理制度第 1 章总则第 1 条为了加强对会计信息系统软硬件的管理,确保会计信息系统的安全与稳定,最大程度上降低会计信息化带来的风险,特制定本制度。第 2 条本制度所指的会计信息化是指利用计算机信息技术代替人工进行财务信息处理
会计电算化系统软、硬件及数据管理制度一、硬件部分1.各企业开展会计电算化必须配备电算化专用计算机及相关外部设备。2.财务电算化用计算机必须专机专用,禁止任何人用作其它工作。3.有条件的企业可建立财务计算机室,集中、统-管理电算化用计算机。4.电算化用计算机必须配备不间断电源,防止意外断电造成数据丢失或破坏。5.严禁在计算机上玩游戏。6.定期对计算机进行检查,以保证系统安全正常运行,防止发生意外
会计电算化系统软、硬件管理制度(样例)一、系统管理制度、财务用计算机应做到专机专用,最好不要做其它工作。、除被允许操作财务软件的人员和系统管理员外,其他人未经允许不得用机。、每次用计算机必须使用不间断电源(UPS),以避免意外断电造成核算数据丢失影响系统运行。、计算机禁止用外来软盘,坚决禁止在计算机上玩游戏,以防止计算机感染病毒。、有上、下级单位送来的数据盘,在使用前,必须做好查病毒工
信息系统硬件管理制度受控状态制度名称 信息系统硬件管理制度文件编号执行部门 监督部门 考证部门第 1 章 总则第 1 条 为了保证企业信息系统的稳定,加强对信息系统的硬件管理,特制定本制度。第 2 条 本制度适用于信息部与各用户部门使用企业信息系统的相关人员。第 3 条 本制度所指的硬件是指计算机的可视部分及周边设备,包括打印机、扫描仪、存储器及网络设备等。第 2 章 硬件采购第 4
信息系统硬件维护控制流程部门步骤主管副总使用维护提出申请安装调试信息系统管理职员信息部经理建立硬件档案审批 审核用户系统人员使用硬件设备硬件的日常维护填写维护记录表在硬件设备档案上填写维护记录
信息系统硬件购买控制流程部门步骤总经理建档安装使用提出申请购买与检测用户部门人员财务总监受理申请审批 审核信息部人员采购人员申请购买硬件设施购买硬件检测硬件贴标签记录档案安装使用硬件
唐 山 冀 东 装 备 工 程 股 份 有 限 公 司 章 程(经 2014 年第一次临时股东大会审议通过)(2014 年 1 月)第一章 总 则第二章 经营宗旨和范围第三章 股 份第一节 股份发行第二节 股份增减和回购第三节 股份转让第四章 股东和股东大会第一节 股 东第二节 股东大会的一般规定第三节 股东大会的召集第四节 股东大会的提案与通知第五节 股东大会的召开第六节 股东大会的表决和决议
唐山冀 东 装 备工程 股 份 有限公司内部控 制 管 理办法( 经第 五 届董事 会 第二 十 二次会 议 审议 通 过)第一章 总则第 一 条 为加 强 唐 山 冀东 装 备工程 股 份有 限 公司( 以 下简称 “公司 ”)内部 控 制, 提 高公司 经 营管 理 水平和 风 险防 范 能力, 促 进公 司 规范运 作 和可 持 续发 展 , 根 据 企 业 内部控 制 基本
硬件设备应急处理办法内控制度名称 硬件设备应急处理办法 执行部门内控制度编号 监督部门制度受控状态 生效日期第 1 章 总则第 1 条 为了进一步加强信息系统硬件应急管理,提高应对紧急情况的能力,确保信息系统硬件安全,特制定本办法。第 2 条 信息部应成立应急管理小组,处理信息系统的突发事件。第 3 条 本办法所指的硬件是指计算机的可视部分及周边设备,包括打印机、扫描仪、存储器及网络设备
硬件设备日常管理办法内控制度名称 硬件设备日常管理办法 执行部门内控制度编号 监督部门制度受控状态 生效日期第 1 章 总则第 1 条 为了加强信息系统的硬件管理,保持企业信息系统的稳定运行,特制定本办法。第 2 条 本办法适合信息部与各用户部门涉及使用企业信息系统的相关人员。第 3 条 本办法所指的硬件是指计算机的可视部分及周边设备,包括打印机、扫描仪、存储器及网络设备等。第 2 章
系统硬件管理控制流程系统硬件管理控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查内容相关制度1使用部门信息部 审核审批检查硬件设备采购申请是否符合公司的相关要求信息系统硬件管理制度2 采购部 信息部 申请检查硬件采购申请审批是否符合相关要求信息系统硬件管理制度3 信息部使用部门检查硬件验收工作是否详细、完备信息系统硬件管理制度4使用部门信息部 审核审批检查硬件维修申请
硬件设备更换登记表更换人 更换日期设备名称 规格型号生产厂家 购置日期使用部门 更换部件部件规格型号 数 量单 价 总 价更换原因上次更换记录部门主管意见签字: 日期: 年 月 日部门经理意见签字: 日期: 年
硬件设备更新修复申请流程 1.硬件设备更新修复申请流程与风险控制图硬件设备更新修复申请流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险运营总监 信息部经理 信息部 用户部门阶段2.硬件设备更新修复申请流程控制表硬件设备更新修复申请流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控制 D11.信息部负责制定计算机信息系统硬件管理制度,经信息部经理审核后,提交总经理审批2.信息部和
硬件设备维护检修表维护人 维护日期设备名称 规格型号生产厂家 购置日期用 途 累计运行时间维护内容上次维护记录设备运行状况说明部门主管意见签字: 日期: 年 月 日部门经理意见签字: 日期: 年 月 日注:本表单
公司设备登记表设备编号 设备名称 使用人 使用日期 价格SL04025 显示器 徐晓丽 2012.12.3 1500SL04012 主机 孙茂艳 2010.12.4 2600SL04241 打印机 周广冉 2010.3.8 1900SL04015 电话机 乔蕾 2011.1.2 100SL04013 复印机 魏家平 2012.5.8 364SL04130 扫描仪 孙茂艳 2009.9.7 160