销售收入核算流程收入核算会计根据销售发票记账联区分新账和老账,并对发票联根据不同的产品种类和不同的销售部门进行数量和金额的汇总销售收入汇总收入核算会计对各项收入根据相关会计制度和企业内部财务管理制度销售收入核算流程收入核算会计根据销售发票记账联区分新账和老账,并对发票联根据不同的产品种类和不同的销售[ Tag ]
18 销售收入及回款预算表销 售 收 入 销 售 回 款品名及规格 单位 预计销售量 单价 预计收入 本月销货金额 预计上月应收余额 前期回款 当期回款 上旬 中旬 下旬 全月合计预计本月应收余额
十一、销售收入,销售费用预算明细汇总表销售收入、销售费用预算明细汇总表部门 预算项目 合计 OTC营销部其中:上海联络处收入销售收入现金收入其他收入收入合计支出原材料(商品)采购燃料及动力直接人工制造费用销售费用其中:广告宣传费物流费用管理费用财务费用缴交增值税及附加缴交企业所得税其他收支支出合计余额其中:销售费用其中:财务费用其中:税金合计激交增值税及附加激交企业所得税制表:
表 7-3 现金与销售收入变化情况表 单位:万元年度 销售收入(X i) 现金占用(Y i)200220032004200520062 000 0002 400 0002 600 0002 800 0003 000 000110 000130 000140 000150 000160 000
1销售收入日报表编号: 日期: 年 月 日 金额单位:元本日销售 本日收款货品名称昨日结存 数量 单价 金额 票据 现金 退货 折让经办人本日结存
十二、销售收入及回款预算表销售收入及回款预算表编制部门: 预算期限: 金额单位:元销售收入 销售回款 预计品名及规格 单位预计销售量单价 预计收入其中:本月铺货金额预计上月应收余额前期回款当期回款 上旬 中旬 下旬全月合计本月应收余额制表: 审核
十六、正常销售收入核算工作流程正常销售收入核算工作流程图
销售收入核算流程收入核算会计根据销售发票记账联区分新账和老账,并对发票联根据不同的产品种类和不同的销售部门进行数量和金额的汇总销售收入汇总收入核算会计对各项收入根据相关会计制度和企业内部财务管理制度编制记账凭证,并同原始凭证进行核对收入核算会计根据收入科目及企业财务管理制度编制明细账编制记账凭证编制明细账稽核财务部对收入核算过程中的各类原始凭证、记账凭证等进行妥善保管各类收入凭证的保管计提各类税
销售收入、成本、费用、税金分析表月份 销售收入 销售成本 销售费用 销售税金 销售成本率 销售费用率1 6500.00 5000.00 501.54 324.58 76.92% 7.72%2 5400.00 4560.00 110.39 237.88 84.44% 2.04%3 5100.00 5130.00 402.79 340.88 100.59% 7.90%4 7700.00 6430.0
销售收入及回款预算表编制部门: 预算期限: 金额单位:元品名及规格 销售收入 销售回款 预计本月应收余额单位 预计销售量 单价 预计收入 其中:本月铺货金额 预计上月应收余额 前期回款 当期回款 上旬 中旬 下旬 全月合计审批: 制表人
销售收入与销售费用对比分析月份 销售收入 销售费用1月 10652.00 352.012月 10956.00 353.253月 11528.00 452.024月 9562.00 402.315月 9623.00 420.356月 10523.00 482.367月 11252.00 585.258月 12536.00 685.239月 8526.00 569.2410月 8027.00 352
兴旺超市产品销售收入产品名称 单价(元) 销售数量(袋)销售收入麻辣香干 ¥ 1.50 852 ¥ 1,278.00五香牛肉干 ¥ 6.00 564 ¥ 3,384.00泡椒凤爪 ¥ 5.50 695 ¥ 3,822.50香脆菜片 ¥ 1.50 645 ¥ 967.50脆脆香瓜子 ¥ 4.00 780 ¥ 3,120.00开心果 ¥ 12.00 1261 ¥ 15,132.00蜜饯 ¥ 3.00
6月份销售记录表日期 编码 品牌 产品名称 尺寸 单位6/11 F-001 藤缘名居 时尚办公家用转椅 43*42*(45-52) 件6/12 F-003 藤缘名居 进口印尼藤椅 48*98 件6/12 F-005 藤缘名居 雷达椅 直径110cm 件6/13 F-002 藤缘名居 纳米丝网椅 67*47*(42-50) 条6/15 F-004 藤缘名居 天然藤编吊篮 铁架95*195C
84480.xls计划财务部 第1页 共12页 2017/6/27销售收入预算表部门名称:营销中心市场部 单位:万元省份 代理名称 03年热水器销售额 04年热水器销售收入 04年降价奖励基数 市场增长 份额增长 价格变动 增长总额 05年预算额 销售数量 平均单价1-10实际 11-12预计 全年预估 (A) (B) (C) (A)+(B)+(C)(台) 元(不含税)- 0.00% - #D
销售收入、成本、费用、税金分析表 共14页第1页被审计单位名称: 查验人员: 日期: 索引号:所属时期或截至时间: 复核人员: 日期: 金额单位:人民币元月份 销售收入 销售成本 销售费用 销售税金 销售成本率 销售费用率 销售税金率1 9878.90 9432.32 582.49 463.29 95.48% 5.90% 4.69%2 9061.39 6128.39 78.50 70.52 67
2013年销售收入预算表公司名称 华云信息有限公司预算年度 2013年 制表时间销售收入预算 月份 1 2 3 4 5 6 7销售总收入 单位:元 54250 53832.5 51125 49762.0644986.28 42577.1 51183.39销量A 产品 单位:件 100 125 130 135 130 136 155B 产品 单位:件 150 120 100 86 68 48 68
2006年1月销售收入清单序号 产品名称 产品型号 销售部门 成交单价 销售数量 销售额 折扣率 折扣5彩电 SM-5EGT 销售二部 ¥2,180.00 188 ¥409,840.00 1.00% ¥4,098.409彩电 HR-OKK1-5 销售三部 ¥2,298.00 200 ¥459,600.00 1.20% ¥5,515.202彩电 SM-5EGT 销售一部 ¥2,180.00 250
销售收入,销售费用预算明细汇总表部 门合 计 OTC营销部其中:上海联络处医药科研营销上海医药销售处方药事业部集团公司总部预 算 项 目收入销 售 收 入现金收入其他收入收入合计支出原 材 料 (商品) 采 购燃料及动力直 接 人 工制 造 费 用销 售 费 用其中:广告宣传费物流费用管 理 费 用财 务