存货管理审计方案

内部控制审计审计方案-存货管理业务流程审计方案单位名称中国网络通信集团公司公司审计覆盖期间工作底稿编号填写人审阅人日期内部控制审计步骤完成日期工作底稿索引1存货管理审计流程审计人员向相关单位(采购部、仓储部、生产部)发送审计通知,以便相关人员准备好所需的文件资料审计人员审查采购部的订货合同,检查相关[ Tag ]

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