1.【3-2-1-18资产类固定资产清】相关DOC文档
八、固定资产清理报废核算工作流程固定资产清理报废核算工作流程图
固定资产清理实质性程序被审计单位: 项目: 固 定 资 产 清 理 编 制 : 日 期 : 索引号: ZR 财务报表截止日/期间: 复核:
固定资产清理明细表编 码 版 本名 称 固定资产清理明细表页 次 修改状态固定资产项目 清理原因 批准人原值 已提折 旧 减值准备 净值处理收入处理费用期末余额 备注相关说明编制人员 审核人员 批准人员编制日期 审核日期 批准日期
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固定资产报废清理预算制表部门:生产中心月份 行次 固定资产名称 原值 累计折旧 净值 清理时间 预计清理收入 清理净损益 报废清理原因一月 123二月 123三月 123四月 123五月 123六月 123七月 123八月 123九月 123十月 123十一月 123十二月 123合计
固定资产管理表制作人:刘丽 时间 :2012/2/24编号 使用日期 资产类型 名称 规格 使用部门 使用状态 资产变动情况 购置日期 购置金额0001 2006/3/15电子设备 电脑 1台 行政部 停用 报废 2006/3/6 48660002 2006/6/10机械设备 数控车床 2台 采购部 在用 其他部门调用2006/6/7 501200003 2006/9/2机械设备 叉车 1台 技
固定资产清理评估明细表评估基准日:表4-9被评估单位(或者产权持有单位):AAA 金额单位:人民币元序号 待处理资产名称 发生日期 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注合 计 - - - #DIV/0!被评估单位(或者产权持有单位)填表人: 评估人员:填表日期
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深圳市鹏城会计师事务所有限公司固定资产清理审定表被审计单位: 索引号: ZR1 项目: 固定资产清理 财务报表截止日/期间:编制: 复核:日期: 日期:项目名称期末 账项调整 重分类调整 期末 上期末未审数 借方 贷方 借方 贷方 审定数 审定数合计审计结论:深圳市鹏城会计师事务所有限公司
深圳市鹏城会计师事务所有限公司 固定资产审定表被审计单位:东莞勤上五金塑胶制品有限公司 索引号:ZO1项目:固定资产审定表 财务报表截止日:2007年10月31日编制:张雯 复核:日期:2007年11月4日 日期:项目名称期末 账项调整
固定资产报废清理预算制表部门:生产中心月份 行次 固定资产名称 原值 累计折旧 净值 清理时间 预计清理收入 清理净损益 报废清理原因一月 123二月 123三月 123四月 123五月 123六月 123七月 123八月 123九月 123十月 123十一月 123十二月 123合计
销售日期 员工姓名 产品名称 单价 数量 金额 提成2007/10/1 张欢 显示器 ¥1,500 8 ¥12,000 ¥2402007/10/2 荆京 主板 ¥600 10 ¥6,000 ¥1002007/10/3 佳雪 鼠标 ¥20 200 ¥4,000 ¥1002007/10/4 刘恒恒 显示器 ¥1,500 6 ¥9,000 ¥1802007/10/5 张会 机箱 ¥18 100 ¥1
应付账款调查单位名称: 编制人: 日期: 索引号:会计期间: 复核人: 日期: 页次: 调查内容:一、业务趋势与应付账款的趋势比较,了解是否具有足够的买方信用二、应付账款账龄分析三、预估材料款是否适当调查说明:调查结论
固定资产清理评估明细表评估基准日:表4-9被评估单位(或者产权持有单位):AAA 金额单位:人民币元序号 待处理资产名称 发生日期 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注合 计 - - - #DIV/0!被评估单位(或者产权持有单位)填表人: 评估人员:填表日期
固定资产评估汇总表评估基准日:表4-6被评估单位(或者产权持有单位):AAA 金额单位:人民币元编号 科目名称 账面价值 评估价值 增值额 增值率%原值 净值 原值 净值 原值 净值 原值 净值房屋建筑物类合计 - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!4-6-1 固定资产-房屋建筑物 - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!4-6-2 固定资产-构筑物及其他辅助设施
固定资产报废清理预算制表部门:生产中心月份 行次 固定资产名称 原值 累计折旧 净值 清理时间 预计清理收入 清理净损益 报废清理原因一月 123二月 123三月 123四月 123五月 123六月 123七月 123八月 123九月 123十月 123十一月 123十二月 123合计
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