项目工作量统计表项目名称项目经理开始时间计划结束时间统计日期项目所处阶段成员1成员2成员3成员4成员5成员6成员7合计(人时)0000000累积项目总工作量人日0项目工作量统计表项目名称项目经理开始时间计划结束时间统计日期项目所处阶段成员1成员2成员3成员4成员5成员6成员7合计(人时)000000[ Tag ]
表 4-2 某固定资产投资项目现金流量表(项目投资) 金额单位:万元建设期 运营期项目计算期(第 t年) 0 1 2 3 8 9 10 11 合计1.现金流入量 0 0 780 780 780 780 780 880 7 9001.1营业收入 0 0 780 780 780 780 780 780 7 8001.2回收固定资产余值 0 0 0 0 0 0 0 100 1002
表 4-1 A 企业生产线投资项目现金流量表(项目投资) 金额单位:万元建设期 运营期项目计算期(第 t年)0 1 2 3 4 5 6 9 10 11合计1.现金流入 0 0 200 200 200 200 200 300 300 330 2 5301.1营业收入 200 200 200 200 200 300 300 300 2 5001.2补贴收入
规划意见书(规划委)建设项目用地预审意见书(国土局,审批文件、规划意见书、项目可研报告、项目建议书批复)项目建设用地批准书(国土局,建设项目用地预审意见书、立项文件、规划意见书)“北京市人民政府建设用地专用章”建设用地规划许可证(规划委,规划意见书、项目建设用地批准书)建设工程规划许可证(规划委,规划意见书、项目建设用地批准书)施工许可证(建委)固定资产投资项目办理流程说明一、通过土地公开交易市
项目工作量统计表项目名称 项目经理开始时间 计划结束时间统计日期 项目所处阶段 成员1 成员2 成员3 成员4 成员5 成员6 成员7合计(人时) 0 0 0 0 0 0 0累积项目总工作量人日 0人月 0合计(人时) 备注0000000000000
飓风商社电器销售数据统计姓名 销售量 客户投诉率 领导评分 总得分李静 47 2.00% 4.00 6.30穆小玲 65 1.00% 4.00 7.20蒋军 48 0.00% 6.00 8.50马利 82 0.00% 7.00 9.00张小波 63 0.00% 7.00 8.00常亮 65 2.00% 7.00 7.00郑成 124 0.00% 11.00 9.50孙枚 79 1.00% 6.0
社会保险工作量测算(分省级,财政,州市) 单位:万元、万人内容 养老 失业 医疗 生育 工伤 清欠 合计机构数 2537 144 2681省 1 1 2州 16 16 32县 129 127 256社区 851 851行业 60 60自行管理企业单位 1480 14800编制人数 1882 1635 3517省 80 80州 322 322县 1480 1480社区 0行
2009年1月15日车间工作量统计一线 二线 三线计划产量 2500 2500 1800实际产量 2346 2173 1921完成比例 94% 87% 107%计 划 产 量一 线 二 线 三 线
项目评价体系初始销量 2000 第1年 第2年 第3年初始销量标准差 0.6销量 2000 2400 1200初始投资额 10000产品价格 20 18 22销量第2年增长率 20% 销售收益 40000 43200 26400销量第3年增长率 -50% 单位变动成本 10 11 11贴现率 10%总成本 30000 36400 23200年固定成本 10000利润 10000 6800 320
工程项目土建手续办理时序(工程部土建手续办理专用)序号 程序内容 需提交资料建筑物 构筑物是否需要是否留存 有无是否需要 有无1开发区、建设局审核报批领取建设工程规划许可证规划图 X2 项目批文 X3 环评报告 X4 土地证 X5 建设项目防雷设计审核意见书 X建设工程规划许可证 X6建设局审图室送审领取建
春季旅游项目调查表人群 项目 自助式旅行 野外宿营 农家游 登山 高山滑雪 潜水青少年 65% 86% 21% 65% 73% 50%青年 80% 80% 30% 60% 80% 65%中年 50% 65% 65% 55% 45% 34%老年 21% 27% 65% 50% 12% 5
支出项目明细表单位名称:项目类别年资金来源总计财政拨款(补助)预算外资金事业单位经营收入纳入预算管理的政府性基金经费拨款(补助)纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的拨款1 2 3 4 5 6 7一、人员支出小计(一)工资性支出1、工资性支出统发2、工资性支出非统发(二) 福利费(三)其他人员支出二、基本公用支出(一)公用经费支出定额小计1、办公费2、印刷费3、水电费4
2009年1月15日车间工作量统计一线 二线 三线计划产量 2500 2500 1800实际产量 2346 2173 1921完成比例 94% 87% 107
2009年1月15日车间工作量统计一线 二线 三线计划产量 2500 2500 1800实际产量 2346 2173 1921完成比例 94% 87% 107%计 划 产 量一 线二 线三 线