收款收据领用单领用单位:年月日第号清款人款别金额(大写)领款收据领用日期年月日预计收到款项日期年月日指定收款收据领用单领用单位:年月日第号清款人款别金额(大写)领款收据领用日期年月日预计收到款项日期年月日指定辽宁省XXXX公司收据使用情况表收据号收款日期付款单位收款单位收款项目金额结算方式收款事由经[ Tag ]
1 / 1家具、用具的领用及报废审批管理制度1.购置的审批:(1)家具、用具的购置权属公司总经理室;(2)各部门申购家具、用具,必须编制计划,提出申请理由和用途,报财务部审查后呈总经理审批;(3)属低值易耗品的用具、工具,由部门提出意见,财务部审查后呈报总经理审批。2.家具、用具的领用:(1)按照购置审批权限范围审批领用; (2)家具、用具的领用必须填报领用单; (3)领用部门领用后要登记
发票、收据领、用、存、缴销管理制度发票、收据是经济交往活动中的重要凭证,是反映企业经济活动内容,发票、收据的管理是确保经济业务事项真实性、合法性的关键。为确保本所发票、收据规范领取,正确开具,妥善保管,特制定以下管理制度。一 发票收据的管理第一条, 实行发票购买员制度,确定专人负责发票收据管理,领发等日常工作,制定发票收据领发制度,建立岗位责任考核制度,明确职责,定期检查。第二条, 实行发票收
收款收据领用单领用单位: 年 月 日 第 号清 款 人款 别金额(大写)领款收据领用日期 年 月 日预计收到款项日期 年 月 日指定经领人备 注 预计收款日距收据需要日期不得超过三日主管 科长 填单
吉林省XXXX公司收据使用情况表收据号 收款日期 付 款 单 位 金 额 收款事由 经办人 备 注093521 2009/9/12ABC发电厂 123,456.78 货款 张三093522 2009/9/12ABC发电厂 100,000.00 质保金 张三093523 2009/12/14ABC发电厂 123,458.78 货款 张三093524 2009/12/15ABC发电厂 1
办公用品领用登记表编制单位:领用日期 部门 物品名称 经办人 数量 单价 金额 备注
办公用品领用表领用日期 部门 领用物品 数量 单价 价值 领用人签字2007/10/1 市场部 工作服 5 ¥130.00 ¥650.00 刘洋和2007/10/5 行政部 资料册 5 ¥10.00 ¥50.00 高秀展2007/9/10 人资部 打印纸 4 ¥50.00 ¥200.00 吴淞2007/10/10 市场部 小灵通 3 ¥300.00 ¥900.00 张会2007/10/12 策划
办公用品领用表领用日期 部门 领用物品数量 单价 价值 领用人签字2007/10/1市场部 工作服 5 ¥130.00 ¥650.00 刘洋和2007/10/5行政部 资料册 5 ¥10.00 ¥50.00 高秀展2007/9/10人资部 打印纸 4 ¥50.00 ¥200.00 吴淞2007/10/10市场部 小灵通 3 ¥300.00 ¥900.00 张会2007/10/12策划部 水彩笔
材料领用单领料单位: 编 号:用 途: 日 期: 发料仓库:材料类别 材料名称 单位数量单价金额请领 实领 百十万千百十元角分第二联:会计部门备注 合计仓库主管: 发料人: 领料部门主管: 领料人
办公用品领用表领用日期 部门 领用物品 数量 单价 价值 领用人签字2007/10/1市场部 工作服 5¥130.00 ¥650.00 刘洋和2007/10/5行政部 资料册 5 ¥10.00 ¥50.00 高秀展2007/9/10人资部 打印纸 4 ¥50.00 ¥200.00 吴淞2007/10/10市场部 小灵通 3¥300.00 ¥900.00 张会2007/10/12策划部 水彩笔 5
办公用品领用表领用日期 部门 领用物品 数量 单价 价值 领用人签字2007/10/30 办公室 工作服 1 ¥130.00 ¥130.00 张欢2007/10/27 人资部 传真纸 3 ¥15.00 ¥45.00 王赫2007/10/23 办公室 订书机 2 ¥25.00 ¥50.00 荆京2007/10/23 运营部 打印纸 2 ¥50.00 ¥100.00 佳雪2007/10/22 财务部
办公用品领用表领用日期 部门 领用物品数量 单价 价值 领用人签字2007/10/1市场部 工作服 5¥130.00 ¥650.00 刘洋和2007/10/5行政部 资料册 5 ¥10.00 ¥50.00 高秀展2007/9/10人资部 打印纸 4 ¥50.00 ¥200.00 吴淞2007/10/10市场部 小灵通 3¥300.00 ¥900.00 张会2007/10/12策划部 水彩笔 5
办 公 用 品 领 用 记 录 表领用日期 部门 领用物品 数量 单价 价值 领用原因 备注08/9/1 市场部 工作服 5 ¥130.00 ¥650.00 新进员工 正式员工08/9/5 行政部 资料册 5 ¥10.00 ¥50.00 工作需要08/9/10 人资部 打印纸 4 ¥50.00 ¥200.00 工作需要08/9/10 市场部 小灵通 3 ¥300.00 ¥900.00 新进员工
序号 姓 名 金 额1 丁1 120,000.122 丁2 208,000.003 丁3 187,000.004 丁4 200,000.005 丁5 205,000.006 丁6 195,000.007 丁7 110,000.008 丁8 120,000.009 丁9 205,000.0010 丁10 205,000.0011 丁11 170,000.0012 丁12 100,000.0013
收 款 收 据年 月 日今收到XXX省XXX市XXXXXX集团公司国内市场开拓资助经费金额(大写) 1,800,000 元整¥ 1,800,000 收款单位(财务专用章)核准 会计 记账 出纳 经手人
SDF热电有限责任公司 2010 3 23水泥32.5 吨 11.85 420.00 4 9 7 7 0 0水泥42.5 吨 21.25 480.00 1 0 2 0 0 0 0水泥52.5 吨 130.00 628.00 8 1 6 4 0 0 0零 玖 陆 捌 壹 柒 零 零 ¥9 6 8 1 7 0 0 水泥32.5 吨水泥42.5 吨水泥52.5 吨
辽宁省XXXX公司收据使用情况表收据号 收款日期 付 款 单 位 收 款 单 位 收款项目 金 额 结算方式 收款事由 经办部门 经办人0023751 2009/9/12ABC发电厂 123,456.78 电汇 货款 财务部 张三0023752 2009/9/12ABC发电厂 100,000.00 电汇 质保金 财务部 张三0023753 2009/12/14ABC发电厂 123