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1 / 1产成品库存管理制度1.车间生产出完工产成品之后,应及时转入工厂或公司库房。2.产成品入库时,由车间人员填制一式三联产成品入库单。填好产成品品种、规格、数量等内容后,由产成品保管员根据产成品入库单填写的内容,与产成品实物逐项核对相符后,办理入库手续,在入库单上签字。保管员将入库单其中一联留存备查,车间人员留存一联,另一联于每月 15 日及 25 日送交财务部。3.产成品入库后,应按品种
1 / 1产成品入库单【表单 - 】 产成品入库单交库单位 年 月 日 编 号检验结果产品编号产品名称 规格 单位交付数量 合格 不合格实收数量 单价 金额备注第联记账 检验 仓库 经手企业生产过程完工之后的产成品应及时由生产车间转移至
产品质量检验控制制度下面是某公司制定的产品质量检验控制制度,供读者参考。产品质量检验控制制度第 1 章 总则第 1 条 目的为了使质检专员在成品检验工作中有所依据,严格进行成品检验工作,以确保产品质量,提高产品的品牌效益,特制定本制度。第 2 条 适用范围本制度适用于本公司的半成品、成品检验以及出货检查等。第 3 条 成品检验制度的作用1.明确成品检验作业的各项内容与要求,使繁杂的检验工
品质检验控制制度第一章 总则第一条 为了提高产品质量,改善产品性能,保证产品的安全健康,减少产品质量损失,根据中华人民共和国产品质量法的相关规定,特制定本制度。第二条 本制度旨在使公司产品质量检验工作规范化、标准化,确保公司产品质量在同行业中处于领先地位,最大限度地满足客户需求,对客户、社会及公众负责,最终提高客户满意度。第二章 职责划分第三条 质检部负责制定检验标准、实施产品质量检验控制
生产计划管理制度(P2-Z2-J4-1)目的本管理文件明确了对生产部生产计划的制定、分解和下达过程的管理要求与操作规范。范围本程序管理文件对公司生产计划管理进行了规定,适用于生产部及下属生产计划办公室、各生产车间等相关部门。相关程序及制度领料制度( P1-Z2-J4-2 )物料使用制度( P1-Z2-J4-3 )生产环节控制制度( P1-Z2-J4-6 )业务流程 步骤 完成时间 涉及部门及岗位
21.资 产 估 算 申 报 明 细 表 -材 料 、 产 成 品 类资 产 估 算 申 报 明 细 表 -材 料 、 产 成 品 类填 报 单 位 : 年 月 日 单 位 : 元账 面 价 值 核 实 数序号资 产 名称批 号规 格型 号计 量单 位购 置时 间数 量单 价 金 额实 际数差 异数备 注合
领料制度(P2-Z2-J4-2)目的本管理文件明确了对生产部各生产车间从供应部仓库领取各种物料(包括原材料、辅料、包装物等)过程的管理要求与操作规范。二、范围本程序管理文件对生产部领料过程进行了规定,适用于生产部下属各生产车间、核算办公室及供应部等相关部门。三、相关程序及制度生产计划管理制度( P1-Z2-J4-2 )物料出库管理( P1-Z1-J4-14 )四、业务流程 一般领料步骤 完成时间
表 12-12 甲产品(产成品)成本计算单第二车间 200年 5 月 单位:元项 目 产量(件) 直接材料费 直接人工费 制造费用 合计月初在产品(定额成本) 37 400 1 000 1 100 39 500本月费用 169 200 19 850 31
产成品入库制度(P2-Z2-J4-7)目的本管理文件明确了对各生产车间生产的产成品办理入库过程的管理要求与操作规范。二、范围本程序管理文件对产成品入库环节进行了规定,适用于生产部下属各生产车间。三、相关程序及制度生产环节控制制度( P2-Z2-J4-6 )四、业务流程 步骤 完成时间 涉及部门及岗位岗位岗步骤说明1 当班生产任务完成班组长 通知车间统计员准备办理产成品入库2 车间统计员 清点产成
01 产成品入库汇总表单位:元产品名称 日期 规格 单位 数量 单位成本 总成本合计
产成品出库制度(P2-Z2-J4-9)目的本管理文件明确了对生产部生产的、经检验合格的产成品发出、运输至三九医贸入库过程的管理要求与操作规范。二、范围本程序管理文件对产成品出库环节进行了规定,适用于生产部及下属各生产车间、核算办公室等相关部门。三、相关程序及制度四、业务流程 步骤 完成时间 涉及部门及岗位岗位岗步骤说明1 产成品检验合格后车间主任 与三九医贸仓库联系,确定送货日期2 车间统计员
产成品收发报表编号: 月份: 年 月 金额单位:元期初结存 本期入库 本期出库 本期结存类别品名规格单价数量金额单价数量金额单价数量金额单价数量金额审核人: 制表人
1产成品月报表产品类别:期初结存 本期进货 本期出库 本期结存产品名称数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额2合 计审核: 填表
产成品检验制度(P2-Z2-J4-8)目的本管理文件明确了对各生产车间生产的产成品进行品质检验过程的管理要求与操作规范。二、范围本程序管理文件对产成品检验环节进行了规定,适用于生产部下属各生产车间、核算办公室及质量技术部等相关部门。三、相关程序及制度四、业务流程 步骤 完成时间 涉及部门及岗位岗位岗步骤说明1 每批产成品入库车间统计员 填制请验单 ,标明本批产成品品种、数量2 车间统计员 将
20 产成品进出结存明细表名 称: 编 号:最高存量: 最低存量: 存放地点: 类 别: 年 收 入 领
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上海立信长江会计师事务所有限公司SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD审计程序表被审计单位: A公司 审核员: XXX 日期: 2006.03.20 索引号: A1213审查项目: 产成品 会计期间: 2005.12.31 复核员: XX 日期: 2006.03.30 页次:一、审计程序-产成品:序号 内
存货产成品(库存商品、开发产品、农产品)评估明细表评估基准日:表3-9-5被评估单位(或者产权持有单位):AAA 金额单位:人民币元序号 名 称 规格型号 计量单位 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注数量 外币单价 人民币单价 金额 实际数量 外币单价 人民币单价 汇率 金额- - - #DIV/0!- - - #DIV/0!- - - #DIV/0!- - - #DIV/0!-
存货产成品(库存商品、开发产品、农产品)评估明细表评估基准日:表3-9-5被评估单位(或者产权持有单位):AAA 金额单位:人民币元序号 名 称 规格型号 计量单位 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注数量 外币单价 人民币单价 金额 实际数量 外币单价 人民币单价 汇率 金额- - - #DIV/0!- - - #DIV/0!- - - #DIV/0!- - - #DIV/0!-