采购记录表采购事项请购事项采购日期采购单号产品名称供应商代码单价(元)请购日期请购数量请购单位76S001-548电剪ME-22361741车缝部77S采购记录表采购事项请购事项采购日期采购单号产品名称供应商代码单价(元)请购日期请购数量请购单位76S001-548电剪ME-22361741车缝部7[ Tag ]
采 购 记 录 表采购事项 请购事项采购日期 采购单号 产品名称 供应商代码 单价(元) 请购日期 请购数量 请购单位7/6 S001-548 电剪 ME-22 361 7/4 1 车缝部7/7 S001-549 内箱外箱贴纸 MA-10 220.5 7/6 100 包装部7/8 S001-550 电蒸气熨斗 ME-13 130220 7/6 4 熨烫部7/9 S001-551 锅炉
信函收发记录表业务类 公共关系采购类 总务科类来函日期 来函单位 文别 记要处理人/部门回函日期 回函记要1/8/06 锦丰科技有限公司 答复事宜函进一步商讨生产合作事宜陈高全/生产部 1/9/06将准备更详细资料1/17/06 东丰轮机制造厂 催办函 催办安装机组事宜 陈高全/生产部 1/18/06 尽快办理2/9/06 锦丰科技有限公司 商洽函 就合作事宜的若干要求 陈高全
共同采购费用分摊分配对象 共同采购费 按重量分配 按买价分配重量(吨) 分配率 分配额 买价 分配率 分配额a材料2840017 62.96% 17881.48 8000.00 55.56% 15777.78b材料 10 37.04% 10518.52 6000.00 41.67% 11833.33合计 27 100.00% 28400.00 14400.00 100.00% 28400.00
加班时间记录表日期 加班人 所在部门 开始时间 结束时间 加班时间总计2012年8月19日 张亚平 行政部 8:00 PM 10:30 PM 2:30 AM2012年8月9日 陈琳 行政部 6:00 PM 9:00 PM 3:00 AM2012年8月9日 黄丽 后勤部 7:00 PM 10:00 PM 3:00 AM2012年8月9日 徐乐 后勤部 8:45 PM 11:00 PM 2:15 A
工资明细表单位名称:XX 公司 XX 年 XX 月 XX 日编号 姓名 所属部门 职工类别 基本工资 岗位工资 奖金 补贴 加班费0001 王耀东 办公室 科长 4000.00 300.00 1350.000002 马一鸣 办公室 副科长 2200.00 200.00 1150.00000
值行标签 求和项:销售数量(克) 求和项:单价(元/克) 求和项:金额(元)钯金戒指PD001 95 156 14820钯金手链PD003 46 156 7176钯金项链PD002 167 156 26052铂金戒指PT001 165 300 49500铂金手链PT003 35 300 10500铂金项链PT002 389 300 116700黄金戒指K99001 298 188 56024黄金
年级 班学生出勤记录周次日期范围 T = 迟到任课教师 U = 未经批准任课课程 E = 批准授课教室 P = 出勤学号 学生姓名 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五T U E P T U E P T U E P T U E P T U E P123456789101112131415161718192021学号 学生姓名 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五T U E P T U
食品加工厂原材料采购明细表原料编号 原料名称 采购日期 单价(元) 数量 单位00003 食用油 3月5日 10500 1吨00009 食用油 3月12日 10500 1.5吨00013 食用油 3月21日 10500 0.5吨00007 食用色素 3月9日 18500 0.5吨00015 食用色素 3月25日 18500 0.5吨00001 食用面粉 3月3日 80 100袋00006 食用面
采购单采购时间 2012/12/5编号 名称 货号 单位 单价 采购数量 需用日期001 球鞋 PC-401 双 288 12 2012/12/10002 球鞋 PC-412 双 288 15 2012/12/10003 牛仔裤 WE-125 条 199 25 2012/12/10004 牛仔裤 WE-102 条 189 25 2012/12/10005 男士衬衣 KR-012 件 180 20
年度消费记录持卡人:卡 名:卡 号:年总交易笔数: 0其中:美元笔数 0人民币笔数 0年人民币交易额: 0.00年美元交易额: 0.00壹月总交易笔数 人民币 0 笔 合计 0.000 美元 0 笔 合计 0.00序号 交易时间 交易类别 交易金额 交易币种 交易地点 备 注12二月总交易笔数 人民币 0 笔 合计 0.000 美元 0 笔 合计 0.00序号 交易时间 交易类
俊杰集团2006年一季度销售记录序号 车辆型号 销售分公司 销售月份 市场价格/万 销售台次16 宝马5系 北京 2006年1月 54 504 宝马5系 成都 2006年1月 54 16028 宝马5系 重庆 2006年1月 54 16014 君威 北京 2006年1月 29.8 16026 君威 重庆 2006年1月 29.8 2682 君威 成都 2006年1月 29.8 38015 一汽大
原材料采购预算表编制单位:生产中心品名及规格 计量单位 期初金额 预计单价 生产需求数量 预计金额 采购数量合计采购金额 结存金额原材料采购预算表
材料采购成本计算表项目 铝型材 铝塑板买价(元) 3150.00 7200.00采购费用(元) 494.90 221.00总成本(元) 3644.90 7421.00入库数(万箱) 7 6单位成本(元) 520.70 1240.97库房最大存量(万箱) 89 89每箱人工费(元) 46.00 46.00清仓消耗(元) 4094出库数(万箱) 5 4出库费(元) 230
脆脆食品有限公司生产记录表编号 产品名称生产数量单位 生产车间生产日期 备注1果冻 11500袋 一车间 2008/8/102牦牛肉干 2000袋 一车间 2008/8/113核桃粉 5000袋 一车间 2008/8/124香瓜子 6000袋 二车间 2008/8/135酒味花生 4500袋 二车间 2008/8/146薯条 2500袋 二车间 2008/8/157豆腐干 3500盒 三车间 2
产品质量检验记录表部门 面料检验科 7日期 产品名称 生产批号 产量 抽样数 成品不良数 加工不良数 良品数7月1日涤纶高弹丝 T-S 2000 200 4 5 1917月1日涤纶POY T-P 1500 150 3 4 1437月2日T/R弹力布 T/R-T1 1800 180 2 3 1757月2日T/R仿麂皮 T/R-S1 1700 170 2 5 1637月3日锦纶-6DTY N-6 1
佳美商场电器产品一季度销售记录表编号 产品名称 单价(元)销售数量 单位 折价率1空调 2500 205台 90.00%2冰箱 3000 185台 91.00%3液晶电视 4500 562台 85.00%4电脑 5000 1235台 89.00%5洗衣机 2200 183台 82.00%6电磁炉 600 109台 95.00%7微波炉 1200 430台 92.00%8手机 1800 2630台
原材料采购分类账月 日摘要数量 单价 采购金额 支付金额代码未支付金额 余额原材料采购分类账原材料采购价格变动情况代码 品名 类别 单位 本月单价 上月单价 去年同期单价 月变动率(%)年变动率(%)原材料采购价格变动情况
采购清单序号 所属部门 费用类别 需求时间 申请人 数量 单位 单价 金额备注采购清单