韶能股份公司章程

广东韶能集团股份有限公司章程(二O一三年一月三十一日)1目录第一章第二章第三章总则云南锡业股份有限公司章程第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据中华人民共和国公司法(以下简称公司法)广东锦龙发展股份有限公司章程锦龙股份DRAGONGOLDENSHARE(201

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商品产销平衡趋势分析表

1商品产销平衡趋势分析表销量产量合计合计合计商品名称数量金额数量金额(%)数量金额(%)数量金额(%)年合计年合计年合计年合计年2合计1现金流量表纵向趋势分析表本年比上年增长上年金额本年金额金额百分比会计报表项目=1.经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活现

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事前中后控制

浙江上风实业股份有限公司关于关联交易的事前确认函作为浙江上风实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司有关事项基于独立判断立场,对于公司2013年度日常经湖北双环科技股份有限公司内幕信息知情人买卖公司股票事前报备制度第一条为规范湖北双环科技股份有限公司(以下简称“公司”)的内幕信息管理,

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数据汇总表

数据汇总表一、成本序号数据项预算值实际值备注1合同总额由项目经理填写2总工作量(人日)由项目经理填写3项目提取奖金由项目经理填写4总成本由财务填写5税后利润由财务填写1销售数据汇总表销售区域产品名称销售人员第1季度第2季度第3季度第4季度成都CPU王茵37429.1877284.8043172.23

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上机练习-会计凭证

会计科目表科目代码科目名称方向1000资产类11001现金11002银行存款11012其它货币资金11101交易性金融资产11121应收票据11122应收账款1112会计科目表科目代码科目名称方向1000资产类11001现金11002银行存款11012其它货币资金11101交易性金融资产11121应

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三湘股份募集资金管理制度

三湘股份有限公司募集资金管理制度第一章总则第一条为规范三湘股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金管理,提高募集资金的使用效率,切实保证募集资金安全,根据中华人民共和国公司法、哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司募集资金管理制度(经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,待提交公司股东大会审议)为规范

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ST关铝募集资金管理办法

山西关铝股份有限公司募集资金管理办法(经公司2013年第一次临时股东大会审议通过)第一章总则第一条为了规范山西关铝股份有限公司(以湖南天一科技股份有限公司募集资金管理办法第一章总则第一条为了规范湖南天一科技股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金的管理和使用,最大程度地保障投资者的利益,提深圳市太光

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审计查账记录明细表

审计查账记录明细表被审计部门:审计日期:年月日金额单位:元年会计记录月日账册编号凭证号1审计工作底搞:审计查账记录表被审计部门:问题类别:(单位:元)年会计记录月日册编号凭证号码内容摘要金额借贷审计结论2审计组长:审计员:复审计查账记录表审计查账记录表公司名称制表时间执行日期单位:万元审计记录序号被

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商品年度销售统计

2008年度电器销售统计表单位:台产品编号月份CPB00001CPB00002CPB00003CPB00004CPB00005CPB00006CPB00007CPB00008CPB00009CPB西南地区销售统计:年度汇总地区21英寸29英寸34英寸3612118472034668737253497

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市场调查管理

月收入(多项)行标签计数项:月收入21-25岁28.57%26-30岁42.86%31-35岁14.29%35岁以上14.29%总计100.00%28.57%42.86%14.29%1最想购买哪方面的书计数项:最想购买哪方面的书3DSMAX15.00%Authorware软件5.00%AutoCAD

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盛达矿业内部控制评价制度

盛达矿业股份有限公司内部控制评价制度(经2013年12月30日公司第七届董事会第十六次会议审议通过)第一章总则第一条为了盛达矿业股份有内部控制审计与内部控制自我评价审计指引第九条规定:“注册会计师应当对企业内部控制自我评价工作进行评估,判断是否利用企业内部审计人员、内部控制评价人员和其他相关人员的工

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使用右键填充数据

员工年假休假统计表休假人數序号姓名应修天数休假开始日休假结束日已休天数剩余天数01徐星102012252012283702乐天1020122720122员工年假休假统计表休假人數序号姓名应修天数休假开始日休假结束日已休天数剩余天数01徐星102012252012283702乐天10201227201

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上市公司-财务内部管理标准

目录第一部分总则第二部分货币资金及财务收支管理标准一、资金管理标准二、现金支付管理标准三、物资目录第一部分总则第二部分货币资金及财务收支管理标准一、资金管理标准二、现金支付管理标准三、物资2001年上市公司财务报告分析要点一、年报准则将在年报中充分体现中国证监会发布的信息披露15号准则,对首发公司和

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商业企业财务预算表格设计

商业企业财务预算表格设计本附录以零售百货企业为背景,根据商业零售行业的特点,同时结合其经营管理、监控的要求,对预算的编制、实施、分析、调整、考评等程序过程中有关表格进行设计,具体如附表3-1附表商业企业财务预算表格设计本附录以零售百货企业为背景,根据商业零售行业的特点,同时结合其经营管理、监控的要求

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韶能股份关联交易管理制度

1广东韶能集团股份有限公司关联交易管理制度(经2014年4月28日召开的公司七届董事会第二十八次会议通过需提鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第七次会议议案之二十九关于修改鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度的议案各位董事:为保证公司关联交易的公允性,金科股份关联交易管理制度金科地产集团股份有限公司关

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实例12-3销售预测方法

年份销售额1360000.002440000.003500000.004590000.005650000.00使用方程使用TREND函数6727000.0072700全年现金需求总量100现金持有量10现金转换次数10债券成本8%每次交易成本0.03机会成本0.4交易成本0.3总成本0.70.70.

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审计工作底稿2

附件:审计工作底稿基本格式索引号:金额单位:共页第页被审计单位名称审计事项实施审计期间或者截止日期审计过程记录审计结论或者审计查出问题摘要及其依据审计人员审计工作底稿:内部控制调查问卷年度被审计单位名称:目录说明一、管理机构、管理制度的调查1.控制环境调查记录2.会计系统控制调查记录会计系统计算机系

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ST吉药公司章程

附件2吉林制药股份有限公司章程(经公司2013年第一次临时股东大会审议通过后生效)二一三年五月目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行吉林金浦钛业股份有限公司关联交易决策制度第一章总则第一条为了保证吉林金浦钛业股份有限公司(以下简称“公司”)与关联人之间的关联交易符合公平、公吉林金

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三销售成本税务稽查

三、销售成本税务稽查(一)税务稽查目标1.确认销售成本与销售收入配比的合理性。2.确认销售成本计算的正确性。(二)税务稽查步骤与要点1.评价内部控制制度是否存在、有效且一贯遵守。2.审查产品销售成本三、销售成本税务稽查(一)税务稽查目标1.确认销售成本与销售收入配比的合理性。2.确认销售成本计算的正

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上风高科内部审计管理制度

浙江上风实业股份有限公司内部审计管理制度(经公司第七届董事会第三次会议审议通过)第一章总则第一条目的:为了强化公司董事会决昆明云内动力股份有限公司企业管理制度内部审计管理制度昆明云内动力股份有限公司二一三年八月三日昆明云内动力股份有限公司五届董事企业内部审计管理制度受控状态制度名称企业内部审计管理制

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收支比例图表

2008年度收支比例清单费用项目购买原材料广告费市场开发员工工资人员培训贷款利息科研费其他支出费用652630263540180000156400120000104500日期1月1日1月2日1月3日1月4日1月5日1月6日1月7日1月8日1月9日1月10日实际销售258320358378398420

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