五直接成本预算表

五、直接成本预算表直接成本预算表编制部门:编制日期:第张,共张五、直接成本预算表直接成本预算表编制部门:编制日期:第张,共张直接成本预算表直接成本预算表编制部门:编制日期:第张,共张预算直接成本预算表直接成本预算表编制部门:编制日期:第张,共张预算直接成本预算编制部门编制日期第张,共张预算期间产品名

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财务报表管理

母子公司合并财务报表管理办法第1条为了真实、准确、全面地反映本集团公司(母公司)及其子公司形成的企业整体财务状况、经营成果和现金流量,根据国家统一的会计准则的相关规定,结合本集团公司的实际情母公司合并财务报表管理制度下面是某集团公司制定的母公司合并财务报表管理制度,供读者参考。母公司合并财务报表管理

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流动资产管理表单

现金收支日报表现金库存面额类别明细面额数量金额前日余额本日收入额本日支出额本日余额100元50元5元20元相关传票数量现金收入张现金支付张1元来源最佳现金持有量决策单位:元方案A方案B方案C现金持有量200005000090000持有成本构成资本成本150026008000管理成本300030003

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公司章程5

山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程(2006年5月11日)第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范山东晨鸣纸业山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范山东晨鸣纸业集团山东晨鸣纸业集团股份有限公司(于中华人民共和国注册成立之外商投资股份有限

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审计复核

被审核单位名称:年结日:2007227应收账款单位:元蒸蒸日上出版社¥200050.00¥200050.00兴业出版社¥123690.00¥123690.00红太阳印刷厂¥4-1-深圳市审计局经济责任审计业务文书示范文本(试行)深圳市审计局二五年九月-2-深圳市审计局审计通知书深审通通&1审计工作底

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财务管理制度湖南鹰皇高尔夫有限公司

公司管理制度29财务管理基本原则第一节财务管理的组织环境第一条公司财务管理以直线职能制为组织环境。公司业务主要划分为四个部:销售中心、网络拓展部、电子营业中心、市场部。销售中心地址:石家庄市新华区邮编:050073总目录第一部分财务管理制度-第3页第二部分公司章程-第47页第三部分业务流程-XXX电

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固定资产管理15

固定资产卡片卡片编号固定资产名称规格型号所属部门使用状况001办公室砖混结构所有部门在用002仓库砖混结构采购部销售部在用003电脑长城DDX办公部在用004电脑固定资产卡片卡片编号固定资产名称规格型号所属部门使用状况增加方式001办公室砖混结构所有部门在用直接购入002仓库砖混结构采购部销售部在用

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会计账务表单

宏康电子有限公司银行名称银行账号中国银行湘谭分行489567156324农业银行长沙分行486895426856长沙商业银行芙蓉区支行487123650120交通银行开发区分行480000科目编码会计科目借贷方向辅助核算类别辅助核算类型银行档案101现金借银行档案建行102银行存款借银行档案员工档案

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使用数据有效性输入

加班时间记录表日期加班人所在部门开始时间结束时间加班时间总计2012年8月9日谢亚平行政部7:00PM11:30PM4:30AM2012年8月9日陈琳行政部6:00第一季度各区域销售额统计表单位:万元区域1月2月3月A区239238237B区238289769C区256378347D区2833123

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A级财务分析体系全攻略

财务分析体系全攻略原创:拓荒骆驼整编:剑客飘零2007-4-29财务分析体系全攻略第2页原创杜邦财务分析体系之分析杜邦财务分析体系是一种分解财务比率的方法,从评价企业绩效最具综合性和代表性的净资产收益率指标出发,利用各主要财务比率指标间的内在有机联系,对企业财务状况及经济效益进行综合系统分1财务分析

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建筑公司财务管理制度

建筑公司财务管理制度为加强管理,严格财务开支手续,规避风险,控制成本,提高经济效益,促使管理制度化、程序化、规范化,特制订本制度。第一章财务开支管理一、财务开支大计划项目部收到业主拨款后,由项目部置业有限公司财务管理制度汇编二八年二月目录(中国)置业有限公司财务管理制度.财务管理制度版本号:1.0编

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研究成果验收制度

研究成果验收制度为了规范研究成果验收工作,检验研究成果质量,企业应制定研究成果验收制度。以下是公司的研究成果验收制度,供读者参考。研究成果验收制度第1章总则第1条研究成果验收流程流程名称研究成果验收流程流程编号主负责部门研发部总负责人编制人编制日期评审验收机构审计部研发部主管副总总经理研究成果验收流

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投资管理工作流程图

11投资管理工作流程图编号:11投资管理工作流程图编号:13投资管理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料程序C2考虑选择投资项目根据企业情况重点考虑需要根据企业经营的要求、经营现状和企业财力标准选择投资项目1投资管理工作流程工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图1.确定投资目标公司

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商贸企业成本费用核算办法

中小微型企业财税”专题分类下专题名称A的专题简介17商贸企业成本费用核算办法第一章总则第一条为加强商贸企业的生产经营管理,降低成本费用,提高经济效益,根据企业财务通则和本企业具体情况,特制定本办法。第二条本办法适用于商品流通企存货成本费用核算办法存货成本费用核算办法第1章总则第1条目的为了达到以下目

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给图表添加趋势线和误差线源文件

成都上海北京重庆广州600.00500.00400.00300.00200.00100.000.00空调电视机某品牌产品销售统计表(单位:万元)名称电视机空调洗衣成都上海北京重庆广州600.00500.00400.00300.00200.00100.000.00空调电视机某品牌产品销售统计表(单位:

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利润明细表

产品销售利润明细表填报单位:企业产品销售数量(吨)总金额(万元)销售收入销售成本销售税金销售费用销售利润分摊管理费用铁矿石¥802.84¥74.99¥20.利润分配表编制单位:AA企业2005年单位:元项目行次本年实际上年实际一、净利润1¥7434680.00本栏略加:年初未主要利润中心利润产品结构

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项目成本管理操作手册

1项目成本管理操作手册第1节总则1项目成本确定1.1项目成本的编制1.1.1可研成本:项目可研阶段,依据项目策划方案和经营思想及成本控制要点编制投资估算,作为项目可研成本,原则上目标成本不应浙江省建工集团项目管理集成系统资金成本管理操作手册信息中心2013年4月18日目录一、岗位职责.项目成本预算管

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存货修订记录

操作号日期时间操作人更改工作表区域新值旧值操作类型操作失败12007112211:39小倩单元格更改木材B4122007112211:39小倩单元原料类:木材皮料成品类:沙发衣柜半成品类:桌椅返回计量单位:吨2007年凭证编号摘要收入发出结存月日数量单价金额数量单价金额数量单价金额101略期初余额6

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员工考勤表14

员工考勤表序号姓名性别部门出勤天数请假日期请假天数请假种类0001高辉男财务部2507111250002王静女人事部260711640003刘员工考勤表序号姓名性别部门出勤天数请假日期请假天数请假种类高辉男财务部255王静女人事部264刘海男行政部25.54.5吴淞男办公室273露水女人事春之林园林

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VBA80集第19集-excel程序事件

1001033.451E+6941001121001033.451E+694100112今年我公司根据集团加强成本控制的统一部署,采取各种措施强化内部管理,增收节支。半年来,通过增产增收措施,在提高劳动生产率、加速资金周转、增加盈利方面取得了较好的效益。根据我公司的具体情况,现销售日期员工姓名产品名

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支票票期统计表2

支票票期统计表年月日兑现日张数票额合计百分比平均票额最高支票票额备注-合计00-支票票期统计表月日兑现日张数票额合计百分比平均票额最高三张支票额备注合计支票票期统计表支票票期统计表公司名称制表时间单位:万元序号兑现日期张数平均票额合计票额百分比(%)最高三张支票票期统计表年月日兑现日张数票额合计百分

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