销售预算表单位:元季度项目一二三四合计预计销售量(件)6000589062006500预计单位售价(元)1200100011501300预计销售收入(元)预计现金收入单位:销售预算季度1234全年预计销售量(件)A产品1500950110012004750B产品1100100095010004050[ Tag ]
中国最高端商务交流平台中国 EMBA 网(www.chinaemba.cn)提供河南 SKD 股份有限公司财务预算制度河 南 SKD 股 份 有 限 公 司预算管理制度编制人:贾澎博士邮箱: znhn-emba163.com2011 年 1 月 1 日中国最高端商务交流平台中国 EMBA 网(www.chinaemba.cn)提供河南 SKD 股份有限公司财务预算制度目 录第一章
财务预算的基本步骤财务预算的编制一般应当包括以下几项基本步骤: (一)分析经营环境,确定预算指标企业应当根据其外部宏观环境和内部微观状况,运用科学方法,分析与所确定的经营目标有关的各种因素,按照总体经济效益原则,确定出主要的预算指标。(二)协调财务能力,组织综合平衡企业应当合理安排人力、物力、财力,使之与经营目标的要求相适应,资金运用同资金来源相平衡,财务收入同财务支出相平衡,还要努力挖掘企业
财务预算管理的一般流程(一)财务预算的编制企业编制预算,一般应按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序进行,主要步骤是:1.下达目标企业董事会或经理办公会根据企业发展战略和预算期经济形势的初步预测,在决策的基础上,一般于每年 9 月底以前提出下一年度企业财务预算目标,包括销售或营业目标、成本费用目标、利润目标和现金流量目标,并确定财务预算编制的政策,由财务预算委员会下达各预算执行单位。2.编制
附件1单位汇总封面2009年度中央企业财务预算报表汇 总 单 位 名 称: (公章)单 位 负 责 人: (签章)填 表 人:编 制 日 期:2009年 月 日国务院国有资产监督管理委员会印制 1 企业(单位)统一代码分户录入封面 2009年度企业财务预算报表(各级质检部门核发) 本企业代码 上一级企
销售预算表单位:元季度项目 一 二 三 四 合计预计销售量(件) 6000 5890 6200 6500预计单位售价(元) 1200 1000 1150 1300预计销售收入(元)预计现金收入单位:元季度项目 一 二 三 四 合计上年应收账款 125000 125000第一季度第二季度第三季度第四季度现金合计生产预算单位:件季度项目 一 二 三 四 全年预计销售量加:预计期末存货预计需要量减:期
销售预算第一季度 第二季度 第三季度 第四季度预计销售量(件) 800.00 1,000.00 1,500.00 1,200.00预计销售价格(元) 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00预计销售收入(元) 1,024,000.00 1,280,000.00 1,920,000.00 1,536,000.00预计现金收入上年应收账款 62,000.00第一季度 6
附件1单位汇总封面20年度企业财务预算报表汇 总 单 位 名 称: (公章)单 位 负 责 人: (签章)填 表 人:编 制 日 期:20年 月 日印制 1 企业(单位)统一代码分户录入封面 20年度企
公司2011年财务预算单位:元预算项目 一季度 二季度 三季度 四季度 合计 说明一、经营收入 0 0 - 0.00 -1、管理酬金 - - - - -2、经营费用支出 - - - - -一、日常经营费用 - - - - -(一)、人员经费 - - - - -1、工资 - - - - -1.1、工资 - - - - -1.2、加班工资 - - - - -1.3、年底双薪 - - - -
销售预算季度 1 2 3 4 全年预计销售量(件)A产品 1500 950 1100 1200 4750B产品 1100 1000 950 1000 4050预计单位售价(元)A产品 97 97 97 97 97B产品 85 85 85 85 85销售收入(元)A产品 145500 92150 106700 116400 460750B产品 93500 85000 80750 85000 344
销售预算季 度 1 2 3 4 全年预计销售量(件)A产品 1000 800 1200 1000 4000B产品 600 850 850 1000 3300预计单位售价(元)A产品 120 120 120 120 120B产品 85 85 85 85 85销售收入(元)A产品 120000 96000 144000 120000 480000B产品 51000 72250 72250 85
销售预算季 度 1 2 3 4 全年预计销售量(件)A产品 1500 950 1100 1200 4750B产品 1100 1000 950 1000 4050预计单位售价(元)A产品 97 97 97 97 97B产品 85 85 85 85 85销售收入(元)A产品 145500 92150 106700 116400 460750B产品 93500 85000 80750 85000
预算格式说明及企业代码设置1、 请设置贵企业之代码以及报表年度、月份企业代码: 0101 企业简称 股权企业名称: XXX集团XXX有限公司 XXX公司 51预算年度: 2004 年编制月份: 10 月2、 报表单元格之颜色说明字体为深蓝色: 表示报表标题字体为红 色: 表示报表栏目字体为蓝 色: 表示具体项目底色为浅黄色: 本表之小计、合计、累计栏底色为白 色: 从其他相关表引用数据或自
2002年度资产负债表单位:千元资 产 行次 年初数 期末数 比率% 负债及所有者权益流动资产: 流动负债:现金 1 短期借款银行存款 2 应付票据其中:可动用存款 应付帐款受限制存款 应付工资有价证券 3 应交税金应收票据 4 应付股利应收帐款 5 预收货款减:坏帐准备 6 其他应付款预交所得税 7 预提费用预付货款 8 职工奖