1索引号:A3-1目录审计报告范例.3一、标准审计报告参考格式.1索引号:A3-1目录审计报告范例.3一、标准审计报告参考格式.附件5:专项审计报告(范本)xxxx有限公司XXX:我们接受委托对贵公司项目从年月日至年月日的资金投入和使用情况进行专项审计。我们审阅了贵公司该中国网络通信集团公司公司物资[ Tag ]
1索引号:A3-1目录审计报告范例 .3一、标准审计报告参考格式 .3参考格式 1:对按照企业会计准则编制的财务报表出具的审计报告 3参考格式 2:对按照企业会计准则编制的合并财务报表出具的审计报告
附件 5:专 项 审 计 报 告(范本)xxxx 有限公司 XXX:我们接受委托,对贵公司 项目从 年 月 日至 年 月 日的资金投入和使用情况进行专项审计。我们审阅了贵公司该项目执行期间的资产负债表、损益表以及相关会计账薄、凭证等资料,查阅了该项目的立项申报材料及项目竣工总结、项目投资决算等文件,并通过询问、调查、检查会计记录等我们认为必要的审计程序。一、管理层的责任严格
中国网络通信集团公司公司物资采购和供应管理业务流程内部控制审计报告编制人: __________________ 二零零 X 年 X 月 X 日(签字)批准人: __________________ 二零零 X 年 X 月 X 日(签字)抄送: 具体列示内部控制审计报告需要抄送的部门及人员名单目录1 项目概述 1152 项目目标、范围及工作步骤 1173 内部控制
公司 2007年度内部审计报告公司审计部现向公司董事会呈交 2007 年度内部审计报告,请审议。一、审计计划及实施方案的制订情况2007 年初,我们制订了年度审计计划和不定期审计抽查计划,以资金风险评估为重点,通过开会讨论的方式确定审计工作目标和具体实施方案。二、审计计划的实施情况(1)每季度对公司的财务情况进行全面审计,每个月不定期对财务工作中的
1子公司内部审计报告各位股东代表:年度公司审计监察部在不断完善各部门职能基础工作的前提下,按照公司董事会的要求,开展了一项常规审计、四项专项审计,共出具了 份内部审计报告。在审计的过程中,我们以公司制定的内部审计制度实施细则为工作指南,客观公正,认真审计,完成了董事会下达的审计任务。一、年度内部审计计划的制订年初,公司审计监察部根据公司制定的内部审计制度实施细则拟订了年度审计工作
联创光电科技股份有限公司审 计 报 告*审字第 号关于*(被审计单位)*年度*情况(审计项目)的审计报告公司经理会(或董事会):根据公司年度审计计划和经理安排,自*年*月*日至*年*月*日,我们审计组对*(被审计单位)*年度*情况(审计项目)进行了审计。同时延伸审计了*、*等各所属单位。审计过程中得到了被审计单位的积极支持和配合,工作进展顺利。审计工作已经结束,现将审计情况
1审计报告意见征求书执行部门文书名称 公司审计报告意见征求书监督部门公司:对你单位的审计工作已结束,按审计工作程序,现将对你单位的审计报告呈你单位征求意见,请于收到审计报告(征求意见稿)之日起 日内,将你单位对审计报告(征求意见稿)的意见连同审计报告(征求意见稿)-并送回我处;若在上述期限未给出书面意见,则视为对审计报告(征求意见稿)没有异议
1 附件 1审计文书种类和格式一、审计通知书适用于通知被审计单位(含被调查单位)接受审计(含专项审计调查) 。二、协助查询单位账户通知书 适用于查询被审计单位在金融机构的账户。三、协助查询个人存款通知书适用于查询被审计单位以个人名义在金融机构的存款。四、封存通知书适用于封存被审计单位有关资料和违反国家规定取得的资产。五、停止款项使用通知书适用于通知被审计单位暂停使用的款项。六、审计报告
____________________________________________________________________________ 以上描述属实。被审单位人员签字:内 部 审 计 报 告正集审字(2010) 号被审计单位全称:*有限公司( 以 下 简 称 : *)被审计单位地址:*审计期间:20*年*月2010 年
审计报告编制规定第 1 章 总则第 1 条 为了指导公司内部审计人员编制审计报告 ,根据内部审计基本准则和内部审计具体准则第 7 号-审计报告 ,结合公司具体情况,特制定本规定。第 2 条 审计报告是指内部审计人员根据审计计划和审计方案对被审计单位实施必要的审计后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。第 3 条 审计报告在编制时应当体
审计报告表审计人员:审计项目 审计类别 审计期间 抽样比率 审计结果 备注批 示董事长: 总经理: 总审计: 制表: 说明
审 计 报 告 表审 计 报 告 表公 司 名 称 制 表 时 间执 行 日 期审 计 抽 样 情 况序 号 审 计 项 目 审 计 类 别 审 计 时 间 理 论 抽样实 际 抽样抽 样 比 率 ( )审 计 结 果审 计 人 员 记 录财 务 部 意 见签 章年 月 日总 经 理 意 见签 章年 月 日备 注
XX 人寿保险有限公司经理任期经济责任审计报告书XX 寿 经济责任审计报告2004 号被 审 计 人 : 任 职 时 间 : 审 计 时 间 : 2004 年 月 日共 34 页意 见被审计单
薪酬审计报告2005 年 7 月1目 录第一章 总论 .1第二章 薪酬审计的方法论
审计报告*审字*第*号-有限公司:我们接受委托,审计了贵公司 2011 年 06 月至 2011 年 11 月“放心酒”示范店流通追溯(二维码)信息管理系统的项目财务收支情况、项目投入情况进行专项审计。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的项目会计资料和相关资料。我们的责任是在实施审计工作基础上对项目的收支使用情况,基本建设财务决算报表发表审计意见