消费趋势表3

2009年消费者消费趋势品牌品质个性价格服务青年25%25%20%25%30%中年25%30%10%15%20%老年20%30%10%30%10%值求和项:品牌求和项:品质求和项:个性求和项:价格求和项:服务0.70.850.40.70.6汇总00.10.20.30.40.50.60.70.80.9

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劳动报酬发放图1

行标签求和项:金额(元)岳腾64安乔慧64蔡彪64陈春112陈锦山64陈荣耀88胡中华480黄丘玲480黄群山480赖士康480李龙军64林丽佳480刘海军64马彬38行标签求和项:金额(元)岳腾64安乔慧64蔡彪64陈春112陈锦山64陈荣耀88胡中华480黄丘玲480黄群山480赖士康480李龙

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内部审计管理制度

昆明云内动力股份有限公司企业管理制度内部审计管理制度昆明云内动力股份有限公司二一三年八月三日昆明云内动力股份有限公司五届董事企业内部审计管理制度受控状态制度名称企业内部审计管理制度编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条目的。为了规范企业内部审计管理工作,使审计工作制度化、法制化,根据国家审企业

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关联交易记录审查流程

关联交易记录审查流程1关联交易记录审查流程与风险控制图关联交易记录审查流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险股东大会董事会审计委员会会计人员交易人员阶段D1D衍生工具交易记录审查流程1.衍生工具交易记录审查流程与风险控制图衍生工具交易记录审查流程与风险控制不相容责任部门责

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财务分析的概念与基本方法

财务分析的概念与基本方法(一)财务分析的含义财务分析,亦称财务报表分析,是运用财务报表的有关数据对企业过去的财务状况,经营成果及未来前景的一种评价。财务分析的1财务分析报告(一)财务分析报告的基本含义财务分析报告是企业根据市场信息和会计核算提供的相关资料,从企业经营成果和经营目标所反映的财务指标出发

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财务分析报送说明

连锁分部财务分析报送规定为提升五星连锁财务分析水平,有效满足经营需求,现对各连锁分部财务分析作如下规定:(一)预算分析部制订月度分析模板(Excel),该表为各分部向总部预算分析部报送的基本报表1财务分析报告(一)财务分析报告的基本含义财务分析报告是企业根据市场信息和会计核算提供的相关资料,从企业经

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锡业股份公司章程

云南锡业股份有限公司章程第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据中华人民共和国公司法(以下简称公司法)广东韶能集团股份有限公司章程(二O一三年一月三十一日)1目录第一章第二章第三章总则广东锦龙发展股份有限公司章程锦龙股份DRAGONGOLDENSHARE(201

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价格行政处罚程序规定

价格行政处罚程序规定国家发展和改革委员会令第22号颁布日期:20130306实施日期:20130701颁布单位:国家发展和改革委员会第一章总则第二章管辖第三章简易程序第四章一般程序小资料中华人民共和国海关办理行政处罚简单案件程序规定海关总署第188号令颁布日期:20100301实施日期:201004

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财务预警机制

财务预警机制企业财务通则第六十三条规定:“企业应当建立财务预警机制,自行确定财务危机警戒标准,重点监测经营性净现金流量与到期债务、企业资产与负债的适配性,及时沟通企业有关财务危机预警的信息,提出企业集团财务预警系统企业集团是一种由多级法人组成的企业联合体,具有不同于普通企业的财务风险,因此财务风险的

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资产负债表透析财务状况的视窗

131资产负债表透析财务状况的视窗第一节资产负债表的概述资产负债表反映一定时期的,比如月末、季末、年末企业全部资产、负债和所有者权益情况的报表,展现公司基本财务状况,又称作财务状况表百分数资产负债表项目结构分析表项目年初%年末%差异流动资产:货币资金短期投资应收票据应收账款减:坏账准备应收账款净额预

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投资项目分析表2

金融百科www.jinrongbaike.com对冲基金www.cnhedge.com1投资项目分析表金额单位:元专案名称及内容说明根据计划或理由风险性投资金额及支出预计收益投资项目分析表金额单位:元专案名称及内容说明根据计划或理由风险性投资金额及支出预计收益分析估计项目说明金额年度说明年年年年年年

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员工打卡考勤统计表

员工打卡考勤统计表工号姓名部门打卡时间012沈峰行政部9:07AM027邓刚工程部8:47AM065雷燕红客服部97月考勤表姓名1日2日3日4日5日6日7日8日9日10日11日12日13日14日15日16日17日刘明XXX园林公司11月考勤姓名迟到早退旷工事假病假赵铮临211魏凯51张冰221陈青康

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财产物资核算会计岗位实训简介

三、财产物资核算会计岗位实训简介本书的财产物资核算会计岗位实训侧重于会计核算部分,实训由存货、固定资产和无形资产三部分组成。实训练习从会计工作的基础入手,对会计信息的审核、录入、加工整理、输出全过程二、财产物资核算会计岗位职责财产物资核算会计的岗位职责取决于其承担的具体工作内容,本书中财产物资核算会

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工作底稿货币资金

上海立信长江会计师事务所有限公司SHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSCO.LTD审计程序表被审计单位:A公司审核员:上海立信长江会计师事务所有限公司SHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSCO.LTD被审计单位:A公司审核员:日期:工资

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公司员工人数统计表

正好纸业有限公司员工资料员工编号姓名性别婚否出生年月学历政治面貌所属部门进公司时间户籍00001胡林男已婚1971.06大专党员人事部1999.09重庆00002杨太原市晋源房地产开发有限公司员工指导手册-成本管理369第五章成本管理流程第一节项目论证阶段成本估算管理流程图项目论证阶段成本估算管理流

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固定资产管理1

12固定资产管理制度一、总则第一条凡有关固定资产的分类编号、添置改良、验收、保管、调拨、出售、报废、盘点等手续,悉依本办法处理。第二条所称固定资产包括土地、房屋及设备、机器设16固定资产管理办法总则第一条为加强固定资产管理,保证固定资产的完整性,提高固定资产利用率,根据企业财务通则的规定,结合集团实

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集团公司内部审计工作流程规范

二、集团公司内部审计工作流程规范1.目的为规范内部审计具体业务的操作流程,使集团内部审计工作、确保审计人员顺利完成审计任务,根据集团内部审计制度及内部审计实务标准的相关规定,内部审计业务的具集团公司内部审计工作流程规范1.目的为规范内部审计具体业务的操作流程,使集团内部审计工作、确保审计人员顺利完成

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3企业基本情况调查

中小微型企业财税”专题分类下专题名称A的专题简介企业基本情况调查单位名称:编制人:日期:索引号:会计期间:复核人内部控制审计工作底稿企业基本情况表会计期间索引号:(中文)被审计企业名称(英文)法人代表法定地地址电话经济性质所属行业开业日期邮编经营范围经营期限总资产净资产额营业财务管理拿来即用第二节并

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企业内部控制应用指引第6号资金活动

企业内部控制应用指引第6号-资金活动第一章总则第一条为了促进企业正常组织资金活动,防范和控制资金风险,保证资金安全,提高资金使用效益,根据有关法律法规和企业内部控制基本规范,制企业内部控制应用指引第15号-全面预算第一章总则第一条为了促进企业实现发展战略,发挥全面预算管理作用,根据有关法律法规和企业

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全套公司管理制度XX有限公司

全套公司管理制度前言为了便于公司员工能进一步了解和遵守XXXXXXXXXX有限公司的一些基本的规章制度,也便于更好地管理、规范指导员工的日常工作与行为,保证员工队伍的精干、优化、高效,结集团公司管理制度汇编江苏南通集团有限公司二O一0年十二月三十日1前言走一条现代强企之路,是集团公司不懈的追求。加快

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检测设备校验费控制方案

1检测设备校验费控制方案一、方案背景为了通过对检测设备、仪器切实执行校验工作来保证检测设备的精度,并合理控制校验费的支出,特制定本方案。二、检测设备校验费的内容检测设备校验费主要包括两大部分内容:一作者:戚勇(SK10-001)内控管理制度(拟定稿)股份公司制度目录一、图标作者:戚勇(SK10-00

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