资源描述
记账凭证汇总表日期 凭证号 摘 要 科目代码2009/8/1 0001提取备用金 10012009/8/1 0001提取备用金 1002012009/8/3 0002报销招待费 66012009/8/3 0002报销招待费 10012009/8/5 0003采购联想开天电脑 14012009/8/5 0003采购联想开天电脑 222101012009/8/5 0003采购联想开天电脑 1002022009/8/7 0004商品入库 14062009/8/7 0004商品入库 14012009/8/10 0005采购EPSON打印机 14012009/8/10 0005采购EPSON打印机 22022009/8/10 0006商品入库 14062009/8/10 0006商品入库 14012009/8/10 0007销售联想启天电脑 11222009/8/10 0007销售联想启天电脑 60012009/8/10 0007销售联想启天电脑 222101022009/8/10 0008结转销售成本 64012009/8/10 0008结转销售成本 14062009/8/10 0009收到霁雪企业部分货款 1002012009/8/10 0009收到霁雪企业部分货款 11222009/8/10 0010收到晓晓实业货款 1002012009/8/10 0010收到晓晓实业货款 66032009/8/10 0010收到晓晓实业货款 11222009/8/10 0011发放7月份工资 22112009/8/10 0011发放7月份工资 1002022009/8/10 0012计提8月份保险费 66022009/8/10 0012计提8月份保险费 12312009/8/10 0012计提8月份保险费 2211032009/8/10 0013支付8月份保险费 2211032009/8/10 0013支付8月份保险费 1002022009/8/12 0014销售联想开天电脑 11222009/8/12 0014销售联想开天电脑 60012009/8/12 0014销售联想开天电脑 222101022009/8/12 0015结转销售成本 64012009/8/12 0015结转销售成本 14062009/8/13 0016支付运输费、装卸费和包装费 66012009/8/13 0016支付运输费、装卸费和包装费 1002012009/8/14 0017宋宏伟报销医疗费 2211022009/8/14 0017宋宏伟报销医疗费 10012009/8/15 0018支付展览费和广告费 66012009/8/15 0018支付展览费和广告费 1002012009/8/17 0019销售EPSON打印机 11222009/8/17 0019销售EPSON打印机 60012009/8/17 0019销售EPSON打印机 222101022009/8/17 0020结转销售成本 64012009/8/17 0020结转销售成本 14062009/8/18 0021李岩借差旅费 12312009/8/18 0021李岩借差旅费 10012009/8/20 0022销售联想启天电脑 11222009/8/20 0022销售联想启天电脑 60012009/8/20 0022销售联想启天电脑 222101022009/8/20 0023结转销售成本 64012009/8/20 0023结转销售成本 14062009/8/21 0024收到欣潋电脑学校部分货款 1002022009/8/21 0024收到欣潋电脑学校部分货款 11222009/8/22 0025支付办公费、水电费 66022009/8/22 0025支付办公费、水电费 1002012009/8/24 0026李岩报销差旅费 66022009/8/24 0026李岩报销差旅费 12312009/8/24 0027李岩退还现金 10012009/8/24 0027李岩退还现金 12312009/8/25 0028采购联想启天电脑 14012009/8/25 0028采购联想启天电脑 222101012009/8/25 0028采购联想启天电脑 22022009/8/25 0029商品入库 14062009/8/25 0029商品入库 14012009/8/26 0030收到霁雪企业部分货款 1002012009/8/26 0030收到霁雪企业部分货款 11222009/8/27 0031销售联想启天电脑 11222009/8/27 0031销售联想启天电脑 60012009/8/27 0031销售联想启天电脑 222101022009/8/27 0032结转销售成本 64012009/8/27 0032结转销售成本 14062009/8/28 0033采购长城DX电脑 14012009/8/28 0033采购长城DX电脑 222101012009/8/28 0033采购长城DX电脑 22022009/8/28 0034商品入库 14062009/8/28 0034商品入库 14012009/8/29 0035支付银行手续费 66032009/8/29 0035支付银行手续费 1002022009/8/31 0036计提坏账准备 66022009/8/31 0036计提坏账准备 12412009/8/31 0037支付瑞光苑电子公司货款 22022009/8/31 0037支付瑞光苑电子公司货款 100201账户名称 总账代码 总账科目 借方金额库存现金 1001 库存现金 ¥ 20,000.00银行存款建设银行 1002 银行存款销售费用 6601 销售费用 ¥ 750.00库存现金 1001 库存现金材料采购 1401 材料采购 ¥ 104,000.00应交税费应交增值税(进项税额) 2221 应交税费 ¥ 17,680.00银行存款工商银行 1002 银行存款库存商品 1406 库存商品 ¥ 104,000.00材料采购 1401 材料采购材料采购 1401 材料采购 ¥ 49,000.00应付账款 2202 应付账款库存商品 1406 库存商品 ¥ 49,000.00材料采购 1401 材料采购应收账款 1122 应收账款 ¥ 196,560.00主营业务收入 6001 主营业务收入应交税费应交增值税(销项税额) 2221 应交税费主营业务成本 6401 主营业务成本 ¥ 135,000.00库存商品 1406 库存商品银行存款建设银行 1002 银行存款 ¥ 30,000.00应收账款 1122 应收账款银行存款建设银行 1002 银行存款 ¥ 23,760.00财务费用 6603 财务费用 ¥ 240.00应收账款 1122 应收账款应付职工薪酬 2211 应付职工薪酬 ¥ 39,710.00银行存款工商银行 1002 银行存款管理费用 6602 管理费用 ¥ 12,750.00其它应收款 1231 其它应收款 ¥ 2,250.00应付职工薪酬保险费 2211 应付职工薪酬应付职工薪酬保险费 2211 应付职工薪酬 ¥ 15,000.00银行存款工商银行 1002 银行存款应收账款 1122 应收账款 ¥ 84,240.00主营业务收入 6001 主营业务收入应交税费应交增值税(销项税额) 2221 应交税费主营业务成本 6401 主营业务成本 ¥ 52,000.00库存商品 1406 库存商品销售费用 6601 销售费用 ¥ 3,000.00银行存款建设银行 1002 银行存款应付职工薪酬员工福利费 2211 应付职工薪酬 ¥ 640.00库存现金 1001 库存现金销售费用 6601 销售费用 ¥ 5,000.00银行存款建设银行 1002 银行存款记账凭证汇总表应收账款 1122 应收账款 ¥ 62,010.00主营业务收入 6001 主营业务收入应交税费应交增值税(销项税额) 2221 应交税费主营业务成本 6401 主营业务成本 ¥ 49,000.00库存商品 1406 库存商品其它应收款 1231 其它应收款 ¥ 3,000.00库存现金 1001 库存现金应收账款 1122 应收账款 ¥ 76,050.00主营业务收入 6001 主营业务收入应交税费应交增值税(销项税额) 2221 应交税费主营业务成本 6401 主营业务成本 ¥ 52,000.00库存商品 1406 库存商品银行存款工商银行 1002 银行存款 ¥ 120,000.00应收账款 1122 应收账款管理费用 6602 管理费用 ¥ 3,000.00银行存款建设银行 1002 银行存款管理费用 6602 管理费用 ¥ 2,500.00其它应收款 1231 其它应收款库存现金 1001 库存现金 ¥ 500.00其它应收款 1231 其它应收款材料采购 1401 材料采购 ¥ 135,000.00应交税费应交增值税(进项税额) 2221 应交税费 ¥ 22,950.00应付账款 2202 应付账款库存商品 1406 库存商品 ¥ 135,000.00材料采购 1401 材料采购银行存款建设银行 1002 银行存款 ¥ 74,240.00应收账款 1122 应收账款应收账款 1122 应收账款 ¥ 210,600.00主营业务收入 6001 主营业务收入应交税费应交增值税(销项税额) 2221 应交税费主营业务成本 6401 主营业务成本 ¥ 135,000.00库存商品 1406 库存商品材料采购 1401 材料采购 ¥ 102,000.00应交税费应交增值税(进项税额) 2221 应交税费 ¥ 17,340.00应付账款 2202 应付账款库存商品 1406 库存商品 ¥ 102,000.00材料采购 1401 材料采购财务费用 6603 财务费用 ¥ 500.00银行存款工商银行 1002 银行存款管理费用 6602 管理费用 ¥ 2,340.00坏账准备 1241 坏账准备应付账款 2202 应付账款 ¥ 49,000.00银行存款建设银行 1002 银行存款贷方金额¥ 20,000.00¥ 750.00¥ 121,680.00¥ 104,000.00¥ 49,000.00¥ 49,000.00¥ 168,000.00¥ 28,560.00¥ 135,000.00¥ 30,000.00¥ 24,000.00¥ 39,710.00¥ 15,000.00¥ 15,000.00¥ 72,000.00¥ 12,240.00¥ 52,000.00¥ 3,000.00¥ 640.00¥ 5,000.00记账凭证汇总表¥ 53,000.00¥ 9,010.00¥ 49,000.00¥ 3,000.00¥ 65,000.00¥ 11,050.00¥ 52,000.00¥ 120,000.00¥ 3,000.00¥ 2,500.00¥ 500.00¥ 157,950.00¥ 135,000.00¥ 74,240.00¥ 180,000.00¥ 30,600.00¥ 135,000.00¥ 119,340.00¥ 102,000.00¥ 500.00¥ 2,340.00¥ 49,000.002009 年 凭证号 摘 要 对方科目 借 方月 日8 1 期初余额8 1 0001提取备用金 银行存款建设银行 ¥20,000.008 3 0002报销招待费 销售费用8 14 0017宋宏伟报销医疗费 应付职工薪酬员工福利费8 18 0021李岩借差旅费 其它应收款8 24 0027李岩退还现金 其它应收款 ¥500.00本期发生额及余额 ¥20,500.00贷 方 余 额¥30,000.00¥750.00¥640.00¥3,000.00¥4,390.00 ¥46,110.00银行存款日记账(多栏式)2009 年 凭证号 摘 要 对应贷方科目月 日 应收账款8 1 期初余额8 1 0001提取备用金 ¥0.008 5 0003采购联想开天电脑 ¥0.008 10 0009收到霁雪企业部分货款 ¥30,000.008 10 0010收到晓晓实业货款 ¥24,000.008 10 0011发放7月份工资 ¥0.008 10 0013支付8月份保险费 ¥0.008 13 0016支付运输费、装卸费和包装费 ¥0.008 15 0018支付展览费和广告费 ¥0.008 21 0024收到欣潋电脑学校部分货款 ¥120,000.008 22 0025支付办公费、水电费 ¥0.008 26 0030收到霁雪企业部分货款 ¥74,240.008 29 0035支付银行手续费 ¥0.008 31 0037支付瑞光苑电子公司货款 ¥0.00本期发生额及余额 ¥248,240.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00银行存款借方金额 对应借方科目库存现金 材料采购 应交税费 财务费用¥0.00 ¥20,000.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00¥0.00 ¥0.00 ¥104,000.00 ¥17,680.00 ¥0.00¥30,000.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00¥24,000.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥240.00¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00¥120,000.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00¥74,240.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥500.00¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00¥0.00 ¥248,240.00 ¥20,000.00 ¥104,000.00 ¥17,680.00 ¥740.00银行存款日记账(多栏式)对应贷方科目银行存款贷方金额 余 额应付职工薪酬 销售费用 管理费用 应付账款121244.5¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥20,000.00¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥121,680.00¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥240.00¥39,710.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥39,710.00¥15,000.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥15,000.00¥0.00 ¥3,000.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥3,000.00¥0.00 ¥5,000.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥5,000.00¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00¥0.00 ¥0.00 ¥3,000.00 ¥0.00 ¥3,000.00¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥500.00¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥49,000.00 ¥49,000.00¥54,710.00 ¥8,000.00 ¥3,000.00 ¥49,000.00 ¥257,130.00 ¥112,354.50银行存款日记账(多栏式)对应借方科目
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