固定资产盘点管理流程2

固定资产盘点管理流程部门步骤财务部固定资产账目调整盘点前准备盘点实施告知盘点计划关键步骤说明制订固定资产盘点计划设备部各部门财务部会同企业相关部门制订固定资产盘点管理流程部门步骤财务部固定资产账目调整盘点前准备盘点实施告知盘点计划关键步骤说明制订固定资产盘点计划设备部各部门财务部会同企业相关部门制订

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综合管理会计业务流程1

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财务部综合管理制度

财务部综合管理制度第1章总则第1条为理顺财务管理关系,明确财务人员的职责,提高企业整体经济效益,促进企业长期稳健发展,特制定本制度。第2条管理原则。1.计划管理原则,即要求加财务部综合管理制度第1章总则第1条为理顺财务管理关系,明确财务人员的职责,提高公司整体经济效益,促进公司长期稳健发展,特制定本

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宝新能源公司章程

广东宝丽华新能源股份有限公司章程2013年7月1日2013年度第二次临时股东大会审议通过公司章程广东宝丽华新能源股份有限公司1广东宝丽华新能源股1经2014年4月25日第六届董事会第十二次会议审议通过广东宝丽华新能源股份有限公司投资者投诉处理工作制度第一章总则第一条为推动民生控股股份有限公司章程(公

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零用金管理制度

零用金管理制度一、总则为了加强公司的零用金管理,规范零用金的使用,特制订本制度。二、零用金的设置1.公司本部由财务部负责各单位零星支付。2.工地总务组专设零用金管理人员,尽可能由总务人员兼办昆明云内动力股份有限公司企业管理制度对外投资管理制度昆明云内动力股份有限公司二O一四年四月二十八日1目录第一章

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众合机电公司章程

众合机电公司章程浙江众合机电股份有限公司章程(经2013年7月8日公司2013年第一次临时股东大会审议通过)二2013年年3月月21日日修修订订议议案案待待公司公司2012年年年年度度股股东东大大会会审批审批佛山佛塑科技集团股份有限公司章程目录第一章佛山电器照明股份有限公司公司章程(2013年修订)

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企业采购及应付账款管理制度2

中小微型企业财税”专题分类下专题名称A的专题简介三、企业采购及应付账款管理制度1.目的为规范采购操作步骤和方法,应付账款入账、调账等方面的管理要求,防范公司处理应付账款业务过程中的经营风险,特制定本制度。2.适用范围适用于公司的设备、工具、成型软企业采购及应付账款管理制度目的为规范采购操作步骤和方法

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年度财务分析报告2

企业年度财务分析报告受控状态文案名称某公司年度财务分析报告编号执行部门监督部门考证部门一、总体财务状况评价(一)总体财务绩效水平本次主要从偿债能力、经营效率、盈利能力、现金流量、企业发展年度财务分析报告年,我公司积极吸收国内外的先进经营理念,坚持使用创新模式,以巩固现有市场,大力开拓新市场为中心,深

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财务报告报送披露办法2

财务报告报送披露办法办法编号办法名称财务报告报送披露办法受控状态执行部门监督部门生效日期第1章总则第1条为规范公司的财务报告报送及披露工作,确保所有财务报告使用者同时、同质、公财务报告报送披露办法办法编号办法名称财务报告报送披露办法受控状态执行部门监督部门生效日期第1章总则第1条为规范公司的财务报告

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存货存放管理流程

存货存放管理流程1.存货存放管理流程与风险控制图存货存放管理流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理仓储部经理仓库管理员相关部门阶段D1D2D3开始结束如果验11存货报废工作管理流程盘点作业流程图每月盘点后,对于需报废的产品,由仓管及时上报报废申请单,说明产品报废原因

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期末成绩表

期末成绩表学号姓名数学语文总成绩平均分001张小强899618592.5002王刚858617185.5003刘莉909118190.5004蒋梅948期末成绩表学号姓名语文数学外语总分060001陈东东808887255060002吴艳晓987587260060003何小飞809888266060

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集团公司内部审计和效能监察制度

1盐源县金铁矿业集团有限责任公司内部审计和效能监察制度系统2目录第一章盐源县金铁矿业集团有限责任公司.集团公司内部审计工作流程规范1.目的为规范内部审计具体业务的操作流程,使集团内部审计工作、确保审计人员顺利完成审计任务,根据集团内部审计制度及内部审计实务标准的相关规定,内部审计业务的具体操集团内部

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DB函数

数据说明¥1000000.00资产原值¥100000.00资产残值6使用寿命公式说明(结果)¥186083.33计算第一年7个月内的折旧值(186083.33)¥259常用Excel函数详解及应用实例一、日期与时间函数序号函数函数定义页码1Date通过年、月或日返回日期12Datedif计算期间内的

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供应商商品进货旬报月报表模板

供应商商品进货旬报月报表供应商品名进货次数本旬本旬累计进货数量进货金额进货数量箱散装箱年月旬本旬销售量本旬销售量累计进货率进货金额散装供应商商品进货旬报月报表本旬累计进货数量供应商品销货、进货、库存月报表店名:供应商供应商代号商品代号品名期初存货本月进货数量金额数量月份:年本月销货期末存货毛利毛利率

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预算管理内部控制制度审计

预算管理内部控制审计第一条预算管理是企业成本控制工作的重要组成部分,是计划工作的具体化。主要包括预算的编制、实施、差异分析和实施纠正措施。第二条审计目标1.是否根据本企业成本控制的需要建立了预算预算管理内部控制审计第一条预算管理是企业成本控制工作的重要组成部分,是计划工作的具体化。主要包括预算的编制

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Excel在财务中的应用案例

小写大写第一种方法¥213.56(人民币)213元5角6分¥213.50(人民币)213元5角0分¥213.00(人民币)213元0角0分¥213.06(人民币)213元0角员工编号姓名部门性别员工类别基本工资岗位工资住房补贴奖金1001李飞管理男公司管理45001002马媛管理女公司管理40001

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预算调整工作流程

预算调整工作流程部门步骤总经理关键步骤说明各部门根据变化的预算执行环境的要求,提出预算调整要求财务部根据相关部门提出的预算调整要求,结合企业的度经营目标的要求,分析导致预算出现异常的原因财务预算调整工作流程部门步骤总经理关键步骤说明各部门根据变化的预算执行环境的要求,提出预算调整要求财务部根据相关部

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亿城股份股东大会议事规则

亿城集团股份有限公司股东大会议事规则经2014年3月6日第六届董事会临时会议审议待二一四年第一次临时股东大会审议修改目录第一力合股份有限公司股东大会议事规则(修订案)第一章总则第一条为保护股东合法权益,提高股东大会议事效率,保证股东大会依法行使职权,根据中华人民共和国公司法四川浩物机电股份有限公司股

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预算管理制度3

项目成本预算管理制度(试行)荣盛建设工程有限公司2012年3月1目录第一章总则2第二章目标成本实施项目成本预算管理制度(试行)荣盛建设工程有限公司2012年3月1目录第一章总则2第二章目标成本实施人力资源成本预算管理制度第1章总则第1条目的为合理安排人力资源管理活动资金,规范人力资源管理活动的费用使

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子公司内部审计流程

子公司内部审计流程子公司内部审计流程业务流程序号责任部门人配合支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1审计部财务部审核审批检查审计工作计划是否经审计委员会批准子公司内部审计管理制度、子公司内部审计流程子公司内部审计流程业务流程序号责任部门人配合支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1审计部财务部审核

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远大集团房地产企业管理流程与规范手册

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