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供应商往来对账确认函受控状态文案名称供应商往来对账确认函编 号执行部门 监督部门 考证部门尊敬的 (供应商单位名称):从 年 月 日至 年 月 日,贵公司与我单位的业务往来账目情况反映如下。一、财务往来账1.至截止日期,我单位向贵公司进货总额为: 元。2.至截止日期,贵公司应开给消费者的税票为: 元。3.至截止日期,我单位应付贵公司的货款为: 元。4.至截止日期,我单位应扣的返利费用为: 元。5.至截止日期,我单位有需退回的货物金额为: 元。综上所述:至截止日期,我单位应付贵公司货款为: 元。二、财务返利、费用账1.至截止日期,我单位应收贵公司返利金额为: 元。至截止日期,我单位已收贵公司返利金额为: 元。2.至截止日期,我单位应收贵公司场地费金额为: 元。至截止日期,我单位已收贵公司场地费金额为: 元。3.至截止日期,我单位应收贵公司广告费金额为: 元。至截止日期,我单位已收贵公司广告费金额为: 元。4.至截止日期,我单位应收贵公司促销费金额为: 元。至截止日期,我单位已收贵公司促销费金额为: 元。5.至截止日期,我单位应收贵公司展台费金额为: 元。至截止日期,我单位已收贵公司展台费金额为: 元。三、对账结果陈述综上所述:至截止日期,我单位应收贵公司返利费用为: 元。至截止日期,我单位已收贵公司返利费用为: 元。至截止日期,我我未收贵公司返利费用为: 元。财务部对账结果:至截止日期,我单位应付贵公司货款为: 元。至截止日期,我单位未收贵公司返利费用为: 元。至截止日期,我单位实际应付贵公司货款为: 元。编制日期 审核日期 批准日期修改标记 修改处数 修改日期
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