查账报告

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查账报告书查总公司下属分公司违反财务规定一事,经公司决定,由财务部和部联合进行检查。兹将查核账目凭证中存在的问题报告如下。(1)违反总公司政策,在成本上做假账。该分公司生产中使用的多种材料与上报总公司的型号不符,用低档次的原料取代规定的高档次原料,其中包括:。成本上报总公司的利润为万元,实际成本为万元,差异为万元。(2)奖金发放超过总公司的相关规定,根据号财务管理制度规定,奖金发放标准为利润的% ,该公司在实际发放中采用多种账目来充当奖金,累计金额达 万元,大大超过了公司的规定范围。上述各点,充分说明该分公司领导没有尽到管理职责,不但没有向上级反映,反而在财务报告的说明中掩盖该公司业绩,以不正当的手法获得额外利润。拟请总公司派专员加强该公司的财务管理。其他事项请领导研究决定。总公司财务部部年月日
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