货币资金检查情况表

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审计机关名称)货币资金检查情况表(抽查大额和报表日前后收支)审计期间项目名称:项目执行单位: 金额单位:日期 凭证号 业务内容 对应科目金额 核对内容 备注1 2 3 4 5核对栏目填表说明: 审计说明:1 原始凭证内容完整。2 有授权批准。3 账务处理正确。4 与本项目建设有关。5 业务内容合法。(如对检查的业务内容表示肯定意见,则应在相应“核对内容”栏打“”,否定打“”,不适用注明“N/A”)。审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期
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