产销预算分析表

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产销预算分析表项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 整年数额预计销售量加:预计期末存货量预计需求量减:期初存货量预算期生产量直接材料消耗(KG)直接材料成本(元/KG)直接工时消耗(小时)直接人工成本(元)销量预算表季度 销售量(件) 销售单价(元) 销售金额(元)第一季度 13600 450第二季度 14200 450第三季度 12900 450第四季度 13900 450合计直接成本预算表项目 数值单位产品直接材料消耗(KG) 3直接材料价值(元/KG) 40单位产品直接材料成本(元/KG)单位产品直接工时消耗(小时/件) 5标准工资率(元/小时) 4直接人工成本(元/件
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