部门成本控制报告

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表 319 部门成本控制报告年月 实际业务量:580 小时 单位:元差异项目 实际成本 预算成本差异率 差异率变动成本:运输费电力消耗材料合 计108616687921165805875483610387%6%17%5%混合成本:修理费油料合 计560230790578220798181083%5%-1%固定成本:折旧费管理人员工资合 计30011041030010040001010010%3%总 计 1 992 1 952 40 2
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