资源描述
单位:千元成本项目 上年实际成本 本年计划成本 本年实际成本变动成本 6660 7885 7580直接材料 5200 6300 5900直接人工 1200 1230 1300变动制造费用 260 355 380小计 6660 7885 7580固定成本 450 480 500固定制造费用 450 480 500产品生产成本 7110 8365 80808 0 0 07 0 0 06 0 0 05 0 0 04 0 0 03 0 0 02 0 0 01 0 0 00变 动 成 本 固 定 成 本上 年 与 本 年 成 本 对 比 变 动 成 本与 固 定 成 本 对 比上 年 实 际 成 本本 年 计 划 成 本本 年 实 际 成 本单位:千元成本项目 上年实际成本 本年计划成本 本年实际成本直接材料 5200 6300 5900直接人工 1200 1230 1300制造费用 710 835 880产品生产成本 7110 8365 8080直接材料比重 73.14% 75.31% 73.02%直接人工比重 16.88% 14.70% 16.09%制造费用比重 9.99% 9.98% 10.89%合计 100.00% 100.00% 100.00%5 2 0 06 3 0 05 9 0 01 2 0 01 2 3 01 3 0 07 1 08 3 58 8 0上 年 与 本 年 成 本 对 比 成 本 结 构 对比上 年 实 际 成 本 本 年 计 划 成 本 本 年 实 际 成 本01 0 0 02 0 0 03 0 0 04 0 0 05 0 0 06 0 0 07 0 0 08 0 0 09 0 0 0直 接 材 料 直 接 人 工 制 造 费 用
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