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差 旅 费 报 销 单第 号附件 张 (代支出凭单) 年 月 日单 位 名 称 姓 名 职 别 对方科目编号出 差 事 由 出差 自 年 月 日共 天到 达 地 点 日期 至 年 月 日项目金额交通工具 其他 旅馆费 伙食补助火车 汽车 轮船 飞机 第 等房间共 天 在途 天 住勤 天总计金额人民币(大写) 0点 0 0元 ¥ 0.00主 管 领款人月 日 顺序号 明细科目编号或名称主管 出纳员
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