资源描述
费用项目 实际 计划 超支/节约办公费 1000 1200 节约差旅费 2000 2600 节约汽车费 500 400 超支工资 15000 16000 节约合计 18500 20200 节约费用项目 实际 计划 超支/节约办公费 1000 1200 节约差旅费 2000 2600 节约汽车费 500 400 超支工资 15000 16000 节约合计 18500 20200 节约部门 销售总计销售一部 500000销售一部 销售二部姓名 销售额 姓名 销售额张三 100000 张三 200000李四 100000 李四 200000王五 100000 王五 200000孙六 100000 孙六 200000李七 100000 李七 200000姓名 销售额 提成额张三 25000 250李四 36000 540王五 30000 300孙六 45000 675李七 21000 210姓名 销售额 提成额 适用的比率 提成比率表张三 15000 300 2% 销售额 提成比率李四 36000 1440 4% =80000 9%姓名 销售额 提成额 适用的比率 提成比率表张三 15000 300 2% 销售额 提成比率李四 36000 1440 4% =80000 9%费用项目 实际 计划 实际-计划/计划 对D列修正后的公式办公费 1000 #DIV/0!差旅费 2000 2600 23.08% 23.08%汽车费 400 100.00%工资 15000 16000 6.25% 6.25%合计 18000 19000 5.26% 5.26%#DIV/0
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